Постановление администрации города Коврова от 05.03.2015 N 528 "О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 14.03.2013 N 549 "Об утверждении плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Коврова"



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2015 г. № 528

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОВРОВА ОТ 14.03.2013 № 549 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КОВРОВА"


В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 09.06.2014 № 697 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.02.2013 № 153 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", на основании Устава города Коврова постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова от 14.03.2013 № 549 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Коврова", изложив приложение 2 в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству Н.А. Пояркову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы города
М.Ю.НЕЧВАЛЬ





Приложение
к постановлению
администрации
города Коврова
от 05.03.2015 № 528

6) Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".


Субъект Российской Федерации:
Владимирская область

Категория работников:
работники учреждений культуры

Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
397
380
383
387
403
405
403


2.
Число получателей услуг, чел.
142164
140981
140000
139200
138600
137800
137000


3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
358
371
366
359
344
340
340


4.
Численность населения города Коврова, чел.
142164
140981
140000
139200
138600
137800
137000


5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53
59
65
74
85
100


7.
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
60,5
64,9
73,7
82,4
100
100


8.
по Владимирской области, %
x
72,5
72,5
73,7
82,4
100
100


9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
18343
20418
22360
24640
27230
30607
34187


10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
111
110
110
111
112
112


11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
11952
12348
14512
18160
22438
30607
34187


12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
132
113
125
124
136
112


13.
Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
13
13
13
13
13
13


14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
66,9
71,6
83
101,9
120,6
162,6
181,6
315,2
659,4
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
4,7
11,4
30,3
49
91
110
90,7
291,7
17.
в том числе:









18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
<*>
4,1
9,9
26,4
42,6
79,2
95,7
78,9
253,8
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
<*>
0
0,6
0,8
1
1
1
2,4
2,4
20.
от реструктуризации сети, млн. рублей
<*>
0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
0,8
21.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
<*>
0
0,3
0,5
0,6
0,6
0,6
1,4
2,6
22.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
<*>
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
1
23.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
<*>
0,6
1,5
3,9
6,4
11,8
14,3
11,8
37,9
24.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
4,7
11,4
30,3
49
91
110
90,7
291,7

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
0
5,2
2,6
2
1
0,9
2,6
0,8


------------------------------------------------------------------