Постановление администрации города Владимира от 16.10.2015 N 3680 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2015 г. № 3680

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Владимира:

- от 03.12.2013 № 4458 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира";
- от 23.12.2013 № 4747 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4458";
- от 02.12.2014 № 4537 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4458";
- от 19.06.2015 № 2202 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4458".
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.

И.о. главы администрации города
В.А.ГАРЕВ





Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 16.10.2015 № 3680

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование и КАПК муниципальной программы
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира" (далее - программа) - 92
Ответственный исполнитель программы
Управление культуры и туризма администрации города Владимира
Участники программы
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира
Цели и задачи программы
Цель: приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
Достижение указанной цели планируется обеспечить посредством решения следующих задач:
- обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры;
- повышение качества предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры;
- повышение эффективности предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
Сроки реализации
2016 - 2018 годы без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования реализации программы составляет 481061,5 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 168292,5 тыс. руб.;
2017 год - 191825,5 тыс. руб.;
2018 год - 120943,5 тыс. руб.;
- объем средств из областного бюджета - 117936,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 46844,00 тыс. руб.;
2017 год - 71092,0 тыс. руб.;
- объем средств из бюджета города - 329980,5 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 109993,5 тыс. руб.;
2017 год - 109993,5 тыс. руб.;
2018 год - 109993,5 тыс. руб.;
- объем средств из внебюджетных источников - 33145,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 11455,0 тыс. руб.;
2017 год - 10740,0 тыс. руб.;
2018 год - 10950,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- предпрофессиональная подготовка, общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно-образованной части общества;
- сохранение среднегодового контингента учащихся;
- повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы школ искусств;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников детских школ искусств;
- осуществление поддержки талантливых и одаренных детей - учащихся школ искусств

II. Характеристика проблем, решение которых осуществляется
путем реализации программы

Система детского художественного образования насчитывает более чем 100-летнюю историю. Детские школы искусств (в них обучаются дети и молодежь в возрасте от 3 до 18 лет), выполняя функции общего художественно-эстетического образования и воспитания детей, обеспечивают раннее выявление одаренных детей и, что важно, создают условия для их дальнейшего профессионального роста. Школы искусств являются 1 уровнем системы трехуровнего образования в области культуры: школа - колледж - вуз. Это необходимая база и фундамент будущего профессионального образования. Внедрение предпрофессиональных программ призвано обеспечивать их преемственность к основным профессиональным программам среднего и высшего профессионального образования в области искусств, сохранение единства образовательного пространства в сфере культуры и искусства. Цель системы детских школ искусств - с помощью всех возможных форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения, сделать доступными освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками школ на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков.
В современных условиях в стране имеет место тенденция сокращения количества детских школ искусств. Однако в нашем городе сеть школ искусств сохраняется, что является положительной тенденцией в развитии школ. В настоящее время на территории города Владимира осуществляют деятельность 9 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее - школы искусств): 6 школ искусств, музыкальная, хореографическая и художественная школы. В них постоянно обучается более 4000 детей и подростков, что составляет более 12% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах. По организационной форме все учреждения являются муниципальными (бюджетными и автономными) образовательными учреждениями дополнительного образования детей.
Обучение в школах искусств осуществляется по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, вокально-хоровое, эстетическое, театральное и другие направления.
Показателем объема выполнения муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры является среднегодовое количество учащихся. Показатели качества и эффективности оцениваются комплексом критериев и соответствующих каждому критерию объемных показателей: сохранение охвата детей обучающихся в школах искусств; численность педагогических кадров имеющих высшую, первую квалификационные категории; количество наград в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах различного уровня; сохранение количества творческих коллективов школ, и др.
Услуги школ искусств востребованы в нашем городе. Анализ охвата детей, обучающихся в школах искусств, от общего количества обучающихся в общеобразовательных школах города в возрасте от 6 до 18 лет показывает, что установленный федеральный норматив (12%) перевыполняется ежегодно (распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р № 19). Данный показатель учреждений дополнительного образования детей входит в состав показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления: численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности. Снижение потребности населения в дополнительном образовании не прогнозируется. Среднегодовое количество учащихся на протяжении последних 3 лет остается примерно на том же уровне, даже просматривается некоторый рост. Дальнейший рост количества учащихся не может быть обеспечен из-за полного использования мощностей помещений школ.
В этой связи актуальной проблемой школ искусств является повышение качества деятельности. Эта проблема включает в себя:
- материально-техническое оснащение учреждений: ремонтные работы, приобретение музыкальных инструментов, компьютерной техники, мебели;
- дефицит профессиональных квалифицированных кадров по отдельным видам искусств;
- внедрение в образовательный процесс новых авторских образовательных программ, внедрение предпрофессиональных программ.
Внедрение программно-целевого метода позволит в полной мере осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития дополнительного образования в сфере культуры города и эффективно использовать бюджетные средства для достижения социально значимых результатов.

III. Приоритеты, цель и задачи программы

Выбор приоритетов программы определен в соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Исходя из приоритетов сформулирована цель программы: приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
Достижение указанной цели планируется обеспечить посредством решения следующих задач:
- обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры;
- повышение качества предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры;
- повышение эффективности предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 1 к программе.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять путем предоставления субсидий из бюджета города бюджетным и автономным учреждениям, а также привлечения внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых основных мероприятий) представлено в приложении № 2 к программе.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города (собственных, привлеченных из областного бюджета и внебюджетных) подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3 к программе.

V. Результативность программы

В результате выполнения мероприятий программы ожидается:
- предпрофессиональная подготовка, общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно-образованной части общества;
- сохранение среднегодового контингента учащихся;
- повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы школ искусств;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников детских школ искусств;
- осуществление поддержки талантливых и одаренных детей - учащихся школ искусств.
Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении № 4 к программе.

Методика
расчета (получения) показателей (индикаторов)
результативности программы

N
п/п
Показатель
Метод расчета (получения)
1.
Среднегодовое количество учащихся, чел.
Определяется в соответствии с указаниями о порядке заполнения показателей сводов отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта РФ и бюджетах муниципальных образований, суммированием данных списочного состава на каждое первое число месяца отчетного года и делением на 12
2.
Охват детей, обучающихся в школах искусств, от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, % <*>
Определяется путем вычисления процентного соотношения данных о численности количества учащихся муниципальных школ искусств от численности учащихся общеобразовательных школ города от 5 до 18 лет по данным статистики
3.
Количество учебных творческих коллективов, ед.
Определяется на основании отчетов руководителей
4.
Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.
Призовыми считаются присуждение гран-при, звания лауреатов 1, 2, 3 степени, полученные учащимися детских школ искусств на конкурсах и фестивалях различных уровней. Определяется в соответствии с отчетами руководителей учреждений на основании документов о награждении
5.
Доля выпускников школ, поступивших в ссузы и вузы сферы культуры, %
Определяется по отчетам руководителей
6.
Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.
Определяется в соответствии с отчетами руководителей учреждений по итогам аттестации педагогических работников на основании приказов о присвоении (подтверждении) квалификационной категории
7.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % <*>
Определяется путем процентного соотношения количества учреждений, требующих капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии, к общему количеству учреждений на основании актов обследования учреждений
8.
Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %
Определяется путем процентного соотношения количества учреждений, соответствующих требованиям действующих нормативных правовых актов, к общему количеству учреждений на основании предписаний проверяющих организаций
9.
Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %
Определяется путем процентного соотношения суммы из внебюджетных источников к общей сумме расходов на оказание услуги на основании планов финансово-хозяйственной деятельности

--------------------------------
<*> - показатели входят в состав показателей (№ 19, 21 соответственно), предусмотренных в типовой форме доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317.

VI. Принятые условные обозначения

ОБ - областной бюджет;
БГ - бюджет города Владимира;
ВБИ - внебюджетные источники;
УКИТ - управление культуры и туризма администрации города Владимира.





Приложение № 1
к программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
КАПК
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат, контрольное событие
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
Зд
М
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
1
01
01
Обеспечение организации образовательного процесса в школах искусств
УКИТ
2016 - 2018
Обеспечение среднегодового количества учащихся не менее 2734 человек
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1, 2 приложения № 4 к программе
2
01
02
Обеспечение организации образовательного процесса в школе хореографии
УКИТ
2016 - 2018
Обеспечение среднегодового количества учащихся не менее 303 человек
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1, 2 приложения № 4 к программе
3
01
03
Обеспечение организации образовательного процесса в детской художественной школе
УКИТ
2016 - 2018
Обеспечение среднегодового количества учащихся не менее 340 человек
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1, 2 приложения № 4 к программе
4
01
04
Обеспечение организации образовательного процесса в детской музыкальной школе
УКИТ
2016 - 2018
Обеспечение среднегодового количества учащихся не менее 690 человек
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1, 2 приложения № 4 к программе
5
01
05
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
УКИТ
2016 - 2018
Доведение средней заработной платы к 2018 году педагогических работников в соответствии с "дорожной картой", утвержденной постановлением администрации города Владимира от 15.02.2013 № 553
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 6, 7, 8 приложения № 4 к программе
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
6
02
06
Текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
УКИТ
2016 - 2018
В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 4, 5 приложения № 4 к программе
7
02
07
Приобретение музыкальных инструментов, аппаратуры, оборудования
УКИТ
2016 - 2018
В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 5 приложения № 4 к программе
8
02
08
Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации
УКИТ
2016 - 2018
Не менее 10 человек в год
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3 приложения № 4 к программе
9
02
09
Проведение мастер-классов и семинаров на базе школ искусств
УКИТ
2016 - 2018
Не менее 3 мероприятий ежегодно
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 6, 7, 8 приложения № 4 к программе
10
02
10
Разработка авторских, экспериментальных и комплексных образовательных программ по видам искусств
УКИТ
2016 - 2018
Внедрение не менее 2 программ ежегодно
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 7, 8 приложения № 4 к программе
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
11
03
11
Организация участия творческих коллективов, ансамблей, солистов в региональных, всероссийских и международных конкурсах
УКИТ
2016 - 2018
Получение призовых мест не менее 520 ед. ежегодно
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 7 приложения № 4 к программе
12
03
12
Сохранение и продолжение активной концертной и выставочной деятельности, участие в социально значимых мероприятиях
УКИТ

Проведение отчетных концертов школ, участие в социально значимых мероприятиях не менее 10 ед. ежегодно
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 6, 7 приложения № 4 к программе
13
03
13
Организация и проведение конкурсов на базе школ искусств
УКИТ

Проведение на базе школ не менее 3 конкурсов ежегодно
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 6, 7 приложения № 4 к программе
14
03
14
Распространение и разработка новых информационных технологий:
- наполнение и совершенствование сайтов учреждений;
- создание базы данных преподавателей, учащихся, выпускников
УКИТ

Своевременное обновление сайтов учреждений
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1, 2 приложения № 4 к программе





Приложение № 2
к программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

№ п/п
КАПК
Наименование задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города, тыс. руб.
Зд
М
И
Глава
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.




Всего,
в том числе:





156837,5
181085,5
109993,5
2.




УКИТ





156837,5
181085,5
109993,5
3.


1
- бюджет города
УКИТ





109993,5
109993,5
109993,5
4.


2
- областной бюджет
УКИТ





46844,0
71092,0
-
5.
01


Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
УКИТ





156837,5
181085,5
109993,5
6.



в том числе:









7.


1
- бюджет города

858
07
02
920012П590
611
86425,0
86425,0
86425,0
8.


1
- бюджет города

858
07
02
920012П590
612
23474,0
23474,0
23474,0
9.


1
- бюджет города

858
07
02
920012П590
621
84,0
84,0
84,0
10.


1
- бюджет города

858
07
02
920012П590
622
10,5
10,5
10,5
11.


2
- областной бюджет

858
07
02
9200170390
611
39021,0
59220,0
-
12.


2
- областной бюджет

858
07
02
9200170390
612
7823,0
11872,0
-
13.
01
01
1
Обеспечение организации образовательного процесса в школах искусств
УКИТ





74520,0
74520,0
74520,0
14.
01
02
1
Обеспечение организации образовательного процесса в школе хореографии
УКИТ





6601,5
6601,5
6601,5
15.
01
03
1
Обеспечение организации образовательного процесса в детской художественной школе
УКИТ





7260,5
7260,5
7260,5
16.
01
04
1
Обеспечение организации образовательного процесса в детской музыкальной школе
УКИТ





21611,5
21611,5
21611,5
17.
01
05
2
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
УКИТ





46844,0
71092,0
-





Приложение № 3
к программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. руб.)
N
п/п
И
Источник финансирования
Итого
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
1.

Всего,
в том числе:
481061,5
168292,5
191825,5
120943,5
2.
1
- средства бюджета города
329980,5
109993,5
109993,5
109993,5
3.
2
- средства областного бюджета
117936
46844,0
71092,0
-
4.
4
- средства из внебюджетных источников
33145,0
11455,0
10740,0
10950,0





Приложение № 4
к программе

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование показателя (индикатора),
единица измерения
Отчетный (базовый) год
Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
1.
Среднегодовое количество учащихся, чел.
4067
4067
4067
4067
2.
Охват детей, обучающихся в школах искусств, от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, %
16
16
16
16
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
3.
Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.
238
240
242
245
4.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
0
0
0
0
5.
Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %
100
100
100
100
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
6.
Количество учебных творческих коллективов, ед.
85
85
85
85
7.
Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.
510
512
515
520
8.
Доля выпускников школ, поступивших в ссузы и вузы сферы культуры, %
17
17
17
17
9.
Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %
22,4
22,5
22,5
22,6


------------------------------------------------------------------