Постановление администрации города Владимира от 03.12.2015 N 4400 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 N 3548"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2015 г. № 4400

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 07.10.2015 № 3548

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город":
1.1. В разделе I "Паспорт Программы":
1.1.1. Строку "Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 737419,2 тыс. рублей, из них:
619417,2 тыс. рублей - средства бюджета города;
46284,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
71718,0 тыс. рублей - внебюджетные средства.
Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
".

1.1.2. Строки "В 2016 году", "В 2017 году", "В 2018 году" изложить в новой редакции:

"
В 2016 году
115103,4 тыс. рублей, из них:
98501,4 тыс. рублей - средства бюджета города;
6774,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
9828,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2017 году
115103,4 тыс. рублей, из них:
98501,4 тыс. рублей - средства бюджета города;
6774,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
9828,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2018 году
114803,4 тыс. рублей, из них:
98201,4 тыс. рублей - средства бюджета города;
6774,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
9828,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
".

1.2. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма 1)" в разделе I "Паспорт Подпрограммы 1":
1.2.1. Строку "Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 49161,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
".

1.2.2. Строки "В 2016 году", "В 2017 году", "В 2018 году" изложить в новой редакции:

"
В 2016 году
6797,0 тыс. рублей
В 2017 году
6797,0 тыс. рублей
В 2018 году
6497,0 тыс. рублей
".

1.3. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма 2)" в разделе I "Паспорт Подпрограммы 2" строки "Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования", "в том числе", "В 2016 году", "В 2017 году", "В 2018 году" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 47409,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
в том числе:

В 2016 году
3659,1 тыс. рублей
В 2017 году
3659,1 тыс. рублей
В 2018 году
3659,1 тыс. рублей
".

1.4. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма 3)" в разделе I "Паспорт Подпрограммы 3":
1.4.1. Строку "Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 407960,1 тыс. рублей, из них:
382052,1 тыс. рублей - средства бюджета города;
25908,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
".

1.4.2. Строки "В 2016 году", "В 2017 году", "В 2018 году" изложить в новой редакции:

"
В 2016 году
68791,7 тыс. рублей, из них:
65413,7 тыс. рублей - средства бюджета города; 3378,0 тыс. рублей - средства областного бюджета
В 2017 году
68791,7 тыс. рублей, из них:
65413,7 тыс. рублей - средства бюджета города;
3378,0 тыс. рублей - средства областного бюджета
В 2018 году
68791,7 тыс. рублей, из них:
65413,7 тыс. рублей - средства бюджета города;
3378,0 тыс. рублей - средства областного бюджета
".

1.5. В приложении № 4 к Программе "Подпрограмма 4 "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных центрах отдыха" (далее - Подпрограмма 4)" в разделе I "Паспорт Подпрограммы 4":
1.5.1. Строку "Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на весь период ее реализации составляет 232888,8 тыс. рублей, из них:
140794,8 тыс. рублей - средства бюджета города;
20376,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
71718,0 тыс. рублей - внебюджетные средства.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
".

1.5.2. Строки "В 2016 году", "В 2017 году", "В 2018 году" изложить в новой редакции:

"
В 2016 году
35855,6 тыс. рублей, из них:
22631,6 тыс. рублей - средства бюджета города;
3396,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
9828,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2017 году
35855,6 тыс. рублей, из них:
22631,6 тыс. рублей - средства бюджета города;
3396,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
9828,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2018 году
35855,6 тыс. рублей, из них:
22631,6 тыс. рублей - средства бюджета города;
3396,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
9828,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
".

1.6. В приложении № 5 к Программе "Перечень мероприятий Программы" строки 7, 8, 9, 10 изложить в новой редакции:

"
7.
1
01
05
Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан
УДМ,
ПМУ
Ежегодно
2016 - 2018 годы - не менее 200 рабочих мест ежегодно;
2019 - 2021 годы - не менее 600 временных рабочих мест ежегодно
Обеспечивает выполнение целевого показателя № 3 приложения № 8 к Программе
8.
1
02
06
Задача 2
"Выплата персональных стипендий города Владимира"



Обеспечивает выполнение целевого показателя № 5 приложения № 8 к Программе
9.
1
02
07
Выплата персональных стипендий студентам учреждений высшего, начального профессионального и среднего специального образования
УДМ
Ежегодно
2019 - 2021 годы - выплата стипендий для 68 человек ежегодно
Обеспечивает выполнение целевого показателя № 5 приложения № 8 к Программе
10.
1
02
08
Выплата персональных стипендий для социально и общественно активных молодых людей
УДМ
Ежегодно
Ежегодно выплата стипендий для 25 человек
Обеспечивает выполнение целевого показателя № 5 приложения № 8 к Программе
".

1.7. Приложение № 6 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации программы (в разрезе финансируемых основных мероприятий)" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.8. Приложение № 7 к Программе "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.9. В приложении № 8 к Программе "Сведения о составе и значении целевых показателей (индикаторов) Программы":
1.9.1. Строки 9, 10 изложить в новой редакции:

"
9.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению "Гражданин России", ед.
35
32
32
30
50
55
60
10.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению "Лидер", ед.
76
73
77
82
90
95
100
".

1.9.2. Строки 12, 13 изложить в новой редакции:

"
12.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению "Гражданин России", чел.
5390
4800
4800
4600
5550
5600
5650
13.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению "Лидер", чел.
34792
34360
34470
34570
35100
35200
35300
".

1.9.3. Строки 16, 17 изложить в новой редакции:

"
16.

Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, %
70
60
62
65
80
80
80
17.

Количество хоккейных кортов, стадионов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, ед.
21
21
21
21
21
21
21
".

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 03.12.2015 № 4400

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

№ п/п
КАПК
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города по годам реализации Программы, тыс. руб.
ПП
ЗД
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.




Муниципальная программа "Молодежь и город"
Всего
000
07
00
9400000000
000
105275,4
105275,4
104975,4
116725,0
116725,0
116725,0
2.





в том числе:











3.



1

- средства бюджета города
891
07
00
9400000000
000
98501,4
98501,4
98201,4
108071,0
108071,0
108071,0
4.



2

- средства областного бюджета
891
07
00
9400000000
000
6774,0
6774,0
6774,0
8654,0
8654,0
8654,0
5.
1


1
Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью"
УДМ
891
07
00
9410000000
000
6797,0
6797,0
6497,0
9690,0
9690,0
9690,0
6.
1
01

1
Задача 1 "Проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики"
УДМ
891
07
00
9410100000
000
6697,0
6697,0
6397,0
9231,0
9231,0
9231,0
7.
1
01
01
1
Организация и проведение мероприятий по направлению "Здоровое поколение"
УДМ
891
07
00
9410100000
000
986,0
986,0
986,0
1006,0
1006,0
1006,0
8.
1
01
02
1
Организация и проведение мероприятий по направлению "Гражданин России"
УДМ
891
07
00
9410100000
000
1034,0
1034,0
734,0
1129,0
1129,0
1129,0
9.
1
01
03
1
Организация и проведение мероприятий по направлению "Лидер"
УДМ
891
07
00
9410100000
000
2377,0
2377,0
2377,0
2596,0
2596,0
2596,0
10.
1
01
04
1
Организация и проведение мероприятий по направлению "Информационный поток"
УДМ
891
07
00
9410100000
000
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
11.
1
01
05
1
Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан
УДМ
891
07
00
9410100000
000
1300,0
1300,0
1300,0
3500,0
3500,0
3500,0
12.
1
02

1
Задача 2 "Выплата персональных стипендий города Владимира"

891
07
00
9410200000
000
100,0
100,0
100,0
459,0
459,0
459,0
13.
1
02
06
1
Выплата персональных стипендий студентам учреждений высшего образования
УДМ
891
07
00
9410200000
000
0,0
0,0
0,0
264,0
264,0
264,0
14.
1
02
07
1
Выплата персональных стипендий студентам учреждений начального профессионального и среднего специального образования
УДМ
891
07
00
9410200000
000
0,0
0,0
0,0
135,0
135,0
135,0
15.
1
02
08

Выплата персональных стипендий для социально и общественно активных молодых людей
УДМ
891
07
00
9410200000
000
100,0
100,0
100,0
60,0
60,0
60,0
16.
2


1
Подпрограмма 2 "Развитие системы клубов по месту жительства"
УДМ
891
07
00
9420000000
000
3659,1
3659,1
3659,1
12144,0
12144,0
12144,0
17.
2
01

1
Задача 1 "Укрепление материально технической базы клубов"

891
07
00
9420100000
000
3659,1
3659,1
3659,1
12144,0
12144,0
12144,0
18.
2
01
09
1
Организация мероприятий по направлению "Обеспечение пожарной безопасности"
УДМ
891
07
00
9420100000
000
200,0
200,0
200,0
853,0
853,0
853,0
19.
2
01
10
1
Организация мероприятий по направлению "Развитие материально-технической базы"
УДМ
891
07
00
9420100000
000
3459,1
3459,1
3459,1
11291,0
11291,0
11291,0
20.
3



Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики"
УДМ
891
07
00
9430000000
000
68791,7
68791,7
68791,7
67195,0
67195,0
67195,0
21.





в том числе:











22.



1

- средства бюджета города
891
07
00
943002П590
000
65413,7
65413,7
65413,7
61937,0
61937,0
61937,0
23.



2

- средства областного бюджета
891
07
00
9430000000
000
3378,0
3378,0
3378,0
5258,0
5258,0
5258,0
24.
3
01
11

Задача 1 "Организация мероприятий по направлению "Предоставление населению муниципальных услуг"
УДМ
891
07
00
9430100000
000
68791,7
68791,7
68791,7
67045,0
67045,0
67045,0
25.





в том числе:











26.



1

- средства бюджета города
891
07
00
9430102П590
000
65413,7
65413,7
65413,7
61937,0
61937,0
61937,0
27.



2

- средства областного бюджета
891
07
00
9430170460
000
3378,0
3378,0
3378,0
5258,0
5258,0
5258,0
28.
4



Подпрограмма 4 "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных центрах отдыха"
УДМ
891
07
07
9440000000
000
260276,6
260276,6
260276,6
27696,0
27696,0
27696,0
29.





в том числе:











30.



1

- средства бюджета города
891
07
07
9440000000
000
22631,6
22631,6
22631,6
24300,0
24300,0
24300,0
31.



2

- средства областного бюджета
891
07
07
9440000000
000
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
32.
4
01
12

Задача 1 "Обеспечение организации деятельности загородных оздоровительных центров отдыха"
УДМ





24464,6
24464,6
24464,6
23837,0
23837,0
23837,0
33.





в том числе











34.



1

- средства бюджета города
891
07
07
944012Л590
000
21068,6
21068,6
21068,6
20441,0
20441,0
20441,0
35.



2

- средства областного бюджета
891
07
07
9440170500
000
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
36.
4
02
13
1
Задача 2 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков"
УДМ
891
07
07
9440000000
000
1563,0
1563,0
1563,0
3859,0
3859,0
3859,0





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 03.12.2015 № 4400

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
КАПК
Наименование подпрограммы

Итого
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ПП
И
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.



Всего
737419,2
115103,4
115103,4
114803,4
130803,0
130803,0
130803,0
2.



в том числе:







3.

1

Средства бюджета города
619417,2
98501,4
98501,4
98201,4
108071,0
108071,0
108071,0
4.

2

Средства областного бюджета
46284,0
6774,0
6774,0
6774,0
8654,0
8654,0
8654,0
5.

4

Средства из внебюджетных источников
71718,0
9828,0
9828,0
9828,0
14078,0
14078,0
14078,0
6.
94.1
1
Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Средства бюджета города
49161,0
6797,0
6797,0
6497,0
9690,0
9690,0
9690,0
7.
94.2
1
Подпрограмма 2 "Развитие системы клубов по месту жительства"
Средства бюджета города
47409,3
3659,1
3659,1
3659,1
12144,0
12144,0
12144,0
8.
94.3

Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики"
Всего
407960,1
68791,7
68791,7
68791,7
67195,0
67195,0
67195,0
9.



в том числе:







10.

1

Средства бюджета города
382052,1
65413,7
65413,7
65413,7
61937,0
61937,0
61937,0
11.

2

Средства областного бюджета
25908,0
3378,0
3378,0
3378,0
5258,0
5258,0
5258,0
12.
94.4

Подпрограмма 4 "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных центрах отдыха"
Всего
232888,8
35855,6
35855,6
35855,6
41774,0
41774,0
41774,0
13.



в том числе:







14.

1

Средства бюджета города
140794,8
22631,6
22631,6
22631,6
24300,0
24300,0
24300,0
15.

2

Средства областного бюджета
20376,0
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
3396,0
16.

4

Средства из внебюджетных источников
71718,0
9828,0
9828,0
9828,0
14078,0
14078,0
14078,0


------------------------------------------------------------------