Постановление администрации города Владимира от 25.08.2015 N 2966 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2015 г. № 2966

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 01.11.2013 № 3933

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 № 1001, от 27.03.2014 № 1101, от 25.06.2014 № 2368, от 30.07.2014 № 2784, от 01.09.2014 № 3158, от 13.10.2014 № 3734, от 20.10.2014 № 3865, от 17.11.2014 № 4325, от 29.12.2014 № 5009, от 27.03.2015 № 1126, от 20.04.2015 № 1426, от 10.06.2015 № 2030, от 23.06.2015 № 2221):
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 427273,178 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 405986,078 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 21287,1 тыс. рублей
".

1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "427220,682" заменить цифрами "427273,178".
1.2.2. В абзаце втором цифры "405933,582" заменить цифрами "405986,082".
1.2.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

"
№ п/п
Наименование Подпрограммы
Всего в 2014 - 2018 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью":
48169,1
9443,0
9656,1
9690,0
9690,0
9690,0
- средства бюджета города
48169,1
9443,0
9656,1
9690,0
9690,0
9690,0
2.
"Развитие системы клубов по месту жительства":
45429,478
11536,4
7461,078
2144,0
12144,0
12144,0
- средства бюджета города;
43939,478
10046,4
7461,078
2144,0
12144,0
12144,0
- средства областного бюджета
1490,0
1490,0
0
0
0
0
3.
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики":
333674,6
76292,4
64510,8
67044,7
67044,7
58782,0
- средства бюджета города;
313877,5
70337,4
61184,7
61786,7
61786,7
58782,0
- средства областного бюджета
19797,1
5955,0
3326,1
5258,0
5258,0
0
Итого по Программе:
427273,178
97271,8
81627,978
78878,7
88878,7
80616,0
- средства бюджета города;
405986,078
89826,8
78301,878
73620,7
83620,7
80616,0
- средства областного бюджета
21287,1
7445,0
3326,1
5258,0
5258,0
0
".

1.3. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)" в разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.3.1. В строке 21 в графе 2 слова "Соревнования по силовому экстриму, посвященные Дню молодежи" заменить словами "Соревнования по силовому экстриму".
1.3.2. В строке 42 в графе 4 слова "Ежегодно, июнь" заменить словами "Ежегодно, июнь - сентябрь".
1.3.3. В строке 115:
1.3.3.1. В графе 2 слова "Церемония торжественного открытия трудового сезона для подростков" заменить словами "Церемонии торжественного открытия и закрытия трудового сезона для подростков".
1.3.3.2. В графе 4 слова "Ежегодно, июнь" заменить словами "Ежегодно, июнь, сентябрь".
1.4. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Подпрограммы на весь период составляет 45429,478 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 43939,478 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1490,0 тыс. рублей
".

1.4.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.4.2.1. Строки 2.7, 2.8 и 2.9 изложить в новой редакции:

"
2.7.
Реконструкция отдельного входа в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
2014
350,0
-
-
-
-
УДМ, МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
Степень завершенности объекта: 100% по 1 клубу
2.8.
Устройство отдельного входа (запасный выход) в клубах, в т.ч.:
2014
2015
2017
2018
854,8
588,461
-
1600,0
1600,0
УДМ, ПМУ
Устройство отдельного входа (запасный выход):
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
854,8
338,461
-
1100,0
1100,0
по 2 клуба
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
-
250,0
-
500,0
500,0
по 1 клубу
2.9.
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса, в т.ч.:
2014
2015
2017
2018
3621,2
2504,417
-
4432,0
4432,0
УДМ, ПМУ
Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса:
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
1081,4
549,105
-
700,0
700,0
по 6 клубов
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"
611,7
727,816
-
1600,0
1600,0
по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр"
1928,1
1227,496
-
2132,0
2132,0
по 8 клубов, отделов
".

1.4.2.2. Строку 2.12 изложить в новой редакции:

"
2.12.
Разработка, проверка проектно-сметной документации, проведение экспертизы:
2014 2015 2017 2018
865,7
358,2
-
815,0
815,0
УДМ, ПМУ
Наличие проектно-сметной документации и результатов экспертизы

- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"

85,7
8,0
-
100,0
100,0



- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) клубов, спортивного комплекса, стадиона МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"

21,2
60,0
-
80,0
80,0



- по текущему ремонту клубов, кортов, спортивного комплекса (в том числе стационарного ограждения) МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"

64,0
182,0
-
35,0
35,0



- по устройству отдельного входа (запасный выход) и текущему ремонту в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб"

594,9
48,2
-
600,0
600,0



- по текущему ремонту в клубах и отделах МБУ "Молодежный центр"

99,9
60,0
-
-
-


".

1.4.2.3. Строку "Итого по разделу II" изложить в новой редакции:

"
Итого по разделу II:






средства бюджета города:
9236,8
7063,078
2144,0
10701,0
10701,0
средства областного бюджета:
1490,0
-
-
-
-
средства бюджета города:
39845,878
средства областного бюджета:
1490,0
".

1.4.2.4. Строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:

"
Итого по Подпрограмме:






средства бюджета города:
10046,4
7461,078
2144,0
12144,0
12144,0
средства областного бюджета:
1490,0
-
-
-
-
средства бюджета города:
43939,478
средства областного бюджета:
1490,0
".

1.4.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.4.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 45429,478 тыс. рублей, из них: 43939,478 тыс. рублей - средства бюджета города, 1490,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
1.4.3.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

"
№ п/п
Наименование Подпрограммы
Всего в 2014 - 2018 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
"Обеспечение пожарной безопасности":






- средства бюджета города;
2324,1
220,1
398,0
-
853,0
853,0
- средства областного бюджета
-
-
-
-
-
-
2.
"Развитие материально-технической базы":






- средства бюджета города;
39845,878
9236,8
7063,078
2144,0
10701,0
10701,0
- средства областного бюджета
1490,0
1490,0
-
-
-
-
3.
"Повышение качества клубной работы":






- средства бюджета города;
1769,5
589,5
-
-
590,0
590,0
- средства областного бюджета
-
-
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме:






- средства бюджета города;
43939,478
10046,4
7461,078
2144,0
12144,0
12144,0
- средства областного бюджета
1490,0
1490,0
-
-
-
-
".

1.5. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма)":
1.5.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования составляет 333674,6 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 313877,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 19797,1 тыс. рублей
".

1.5.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" строку 1.3 изложить в новой редакции:

"
1.3.
Предоставление населению муниципальных услуг МБУ "Молодежный центр"
2014
20839,0
МБУ "Молодежный центр"
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений
2015
22162,1
2016
22647,7
2017
22647,7
2018
20134,0
".

1.5.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах":
1.5.3.1. В абзаце первом:
1.5.3.1.1. Цифры "333507,6" заменить цифрами "333674,6".
1.5.3.1.2. Цифры "313710,5" заменить цифрами "313877,5".
1.5.3.2. В абзаце втором:
1.5.3.2.1. Цифры "331850,7" заменить цифрами "332017,7".
1.5.3.2.2. Цифры "312053,6" заменить цифрами "312220,6".
1.5.3.3. В абзаце восьмом:
1.5.3.3.1. Цифры "64343,8" заменить цифрами "64510,8".
1.5.3.3.2. Цифры "61017,7" заменить цифрами "61184,7".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН


------------------------------------------------------------------