Постановление администрации города Владимира от 19.06.2015 N 2201 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4459"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2015 г. № 2201

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 03.12.2013 № 4459

В целях уточнения расходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013 № 4743, от 12.03.2014 № 896, от 14.03.2014 № 947, от 30.06.2014 № 2434, от 18.09.2014 № 3501, от 02.12.2014 № 4536, от 15.12.2014 № 4761, от 25.03.2015 № 1034) следующие изменения:
1.1. В наименовании, в п. 1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в строке "Наименование программы" раздела 1 "Паспорт программы" приложения к постановлению слова "на 2014 - 2018 годы" исключить.
1.2. В таблице раздела I "Паспорт программы" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"Объемы и источники финансирования программы
Всего: 995255,8 тыс. руб.,
в том числе:
средства бюджета города - 814374,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 150952,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 29929,2 тыс. руб."

1.3. Таблицу "Показатели результативности программы" раздела V "Результативность и эффективность программы" изложить в новой редакции:

"№ п/п
Показатели результативности
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке

Количественный показатель
1.
Количество книговыдач, тыс. ед.
1274,7
1275,2
1275,3
1275,3
1275,3
1275,3
1275,3
1275,3

Качественные показатели
1.
Количество зарегистрированных пользователей, тыс. чел.
65
65
65
65
65
65,1
65,1
65,1
2.
Количество проведенных мероприятий, ед.
1485
1487
1495
1520
1500
1505
1510
1515
3.
Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду
3,5
3
3
3
3
3
3
3
4.
Увеличение доли филиалов, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве филиалов, %
-
89
89
94,4
100
100
100
100
Проведение массовых мероприятий для населения

Количественный показатель
1.
Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед.
1896
2105
2208
2333
2248
2268
2268
2331
2.
Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед.
635
628
628
699
655
663
663
676
3.
Количество мероприятий планетария, ед.
1177
1200
1200
1198
1200
1200
1200
1235
4.
Количество мероприятий выставочного центра, ед.
13
13
29
31
30
31
31
32

Качественные показатели
1.
Количество потребителей услуг, тыс. чел.
1285,7
1305,2
1306,9
1755,4
1410
1470
1535
1610
2.
Количество клубных формирований, ед.
177
183
184
181
192
194
194
195
3.
Число участников клубных формирований, чел.
3483
3603
3630
3340
3800
3850
3880
3900
4.
Доля отчетных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований, %
31
46
43
79
44
45
45
46
5.
Количество досуговых объектов, ед.
197
198
200
213
208
210
211
212
6.
Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
7.
Доля лекций к общему количеству мероприятий, проводимых планетарием, %
94
89
89
87,1
89
89
89
89
8.
Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
9.
Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, %
92
85
85
87,1
85
85
85
85
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Количественный показатель
1.
Количество мероприятий, ед.
312
312
312
319
310
316
316
319

Качественные показатели
1.
Количество потребителей услуги, тыс. чел.
66,7
74,9
76
151,5
79,9
82
84,2
86,7
2.
Создание новых программ, ед.
10
11
9
13
10
10
10
10
3.
Участие в общегородских социально значимых мероприятиях, ед.
68
67
70
83
70
70
70
70
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры
1.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:








- клубами и учреждениями клубного типа;
88,22
89,11
88,83
88,37
88,62
88,62
88,62
88,62
- библиотеками;
88,93
88,7
88,42
87,87
88,32
88,22
88,22
88,22
- парками культуры и отдыха муниципальных районов (№ 20), %
85,96
85,71
85,47
84,99
85,47
85,47
85,47
85,47
2.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (№ 21), %
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (№ 8), руб.
8789
9892
11906
15036
18160
22437
27440
33247"

1.4. Абзац второй раздела VI "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий программы предполагается направить 995255,8 тыс. рублей, в том числе:".
1.5. Задачу 1 таблицы раздела VI "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:

"Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению
1.
Бюджет города Владимира
791927,2
148751,0
150228,2
164681,0
164781,0
163486,0
2.
Областной бюджет
149937,6
19175,8
15161,0
45916,0 <*>
69684,8 <*>

3.
Внебюджетные источники
-






Итого по задаче 1:
941864,8
167926,8
165389,2
210597,0
234465,8
163486,0"

1.6. Задачу 4 таблицы раздела VI "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:

"Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
1.
Бюджет города Владимира
19272,8
8676,8
4696,0
1900,0
1900,0
2100,0
2.
Областной бюджет
1015,0
1010,0
5,0
-
-
-
3.
Внебюджетные источники
26379,2
6009,2
5330,0
5330,0
5240,0
4470,0

Итого по задаче 4:
46667,0
15696,0
10031,0
7230,0
7140,0
6570,0"

1.7. Раздел "Всего по всем задачам, в т.ч.:" таблицы раздела VI "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:


"Всего по всем задачам:
995255,8
185322,8
177068,2
218985,0
242663,8
171216,0
1.
Бюджет города Владимира
814374,0
158527,8
155972,2
166989,0
166989,0
165896,0
2.
Областной бюджет
150952,6
20185,8
15166,0
45916,0 <*>
69684,8 <*>
-
3.
Внебюджетные источники
29929,2
6609,2
5930,0
6080,0
5990,0
5320,0"

1.8. Пункт 1.1 задачи 1 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"1.1.
Предоставление населению услуг учреждениями культурно-досугового типа
2014
52154,0

52154,0

УКИТ
Дома и дворцы культуры
ЦКИ на Соборной
КДК
Обеспечить увеличение количества мероприятий до 2331 ед.
Обеспечить увеличение количества клубных формирований до 195 ед.
Обеспечить увеличение количества участников клубных формирований до 3900 чел."
2015
53040,7

53040,7

2016
58158,0

58158,0

2017
57155,0

57155,0

2018
56526,0

56526,0


1.9. Пункт 1.2 задачи 1 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"1.2.
Предоставление населению услуг парками города
2014
35761,0

35761,0

УКИТ
Парки культуры и отдыха
Увеличить количество мероприятий до 676 ед. Увеличить количество досуговых объектов до 212 ед. Обеспечить организацию отдыха всех взрослых групп населения"
2015
32582,1

32582,1

2016
35082,0

35082,0

2017
35082,0

35082,0

2018
39494,0

39494,0


1.10. Пункт 1.4 задачи 1 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"1.4.
Обеспечение деятельности учреждений исполнительских искусств
2014
26833,0

26833,0

УКИТ
Учреждения исполнительских искусств
Обеспечить показ спектаклей, концертных программ в количестве не менее 319 ед. в год.
Обеспечить обновление репертуара не менее 2 новых программ в год"
2015
29224,6

29224,6

2016
29651,9

29651,9

2017
28227,7

28227,7

2018
30724,0

30724,0


1.11. Пункт 1.7 задачи 1 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"1.7.
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере культуры
2014
21366,8
19175,8
2191,0


Обеспечить доведение средней заработной платы к 2018 году работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по региону"
2015
17501,0
15161,0
2340,0

2016
50798,1
45916,0 <*>
4882,1

2017
77094,1
69684,8 <*>
7409,3


1.12. Пункт 4.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.1.
Совершенствование материально-технического состояния учреждений клубно-досугового типа:
2014
10105,9
1010,0
6365,9
2730,0

100-процентное завершение запланированных работ"
2015
3040,0

930,0
2110,0
2016
2110,0


2110,0
2017
2070,0


2070,0
2018
1800,0


1800,0

1.13. Подпункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.1.2.
МАУК "Дом культуры молодежи":





УКИТ
МАУК "ДКМ"
100-процентное завершение запланированных работ
- ремонт фасада, помещений, гидроизоляция фундамента, системы электроснабжения, кровли
2014
780,0


780,0
2015
1100,0

600,0
500,0
2016
500,0


500,0
2017
500,0


500,0
2018
500,0


500,0
4.1.3.
МБУК "Культурно-досуговый комплекс":





УКИТ
МБУК "КДК"
100-процентное завершение запланированных работ
- текущий ремонт помещений, фасад, кровли
2015
110,0


110,0
2016
110,0


110,0
2017
120,0


120,0
2018
140,0


140,0
- приобретение мебели, аппаратуры, костюмов
2015
150,0

150,0

- приобретение микроавтобуса
2014
1488,0
1010,0
478,0

4.1.4.
МАУК "Центр культуры и искусства на Соборной":





УКИТ, МАУК ЦКИ на Соборной
100-процентное завершение запланированных работ"
- реставрационные и ремонтные работы фасада, помещений, замена окон, системы отопления;
2014
1000,0


1000,0
2015
500,0


500,0
2016
700,0


700,0
2017
800,0


800,0
2018
800,0


800,0
- приобретение комплекса светового оборудования;
2014
988,5

988,5

- монтаж светового оборудования;
2014
999,4

999,4

- приобретение аппаратуры, мебели, оборудования;
2014
250,0


250,0
2015
500,0


500,0
2016
300,0


300,0
2017
150,0


150,0
- изготовление проекта на проведение ремонтных работ
2014
900,0

900,0


1.14. Дополнить задачу 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" подпунктом 4.1.5 следующего содержания:

"4.1.5.
МБУК "ДК мкр. Оргтруд":
- монтаж охранно-тревожной сигнализации
2015
180,0

180,0

УКИТ
МБУК "ДК мкр. Оргтруд"
100-процентное завершение запланированных работ"

1.15. Пункт 4.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.2.
Совершенствование материально-технической базы учреждений исполнительского искусства:
2014
244,9

49,9
195,0

100-процентное завершение запланированных работ"
2015
1218,3

1143,3
75,0
2016
75,0


75,0
2017
25,0


25,0
2018
25,0


25,0

1.16. Подпункт 4.2.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.2.1.
МБУК "Театр фольклора "Разгуляй":





УКИТ
МБУК "Театр фольклора "Разгуляй"
100-процентное завершение запланированных работ"
- приобретение обуви, аппаратуры;
2014
80,0


80,0
2015
137,0

137,0

- аттестация рабочих мест;
2014
49,9

49,9

- приобретение и монтаж театральных кресел
2015
506,3

506,3


1.17. Пункт 4.4 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.4.
Совершенствование материально-технической базы МБУК "Центральная городская библиотека":





УКИТ
МБУК "ЦГБ"
100-процентное завершение запланированных работ. Обеспечить обновление библиотечного фонда не менее 3%;
обеспечить охватом широкополосного доступа в Интернет 100% библиотек;
обеспечить 100-процентный перевод бумажных каталогов в электронный вид"
- устройство отдельного входа, тамбур-шлюза, установка противопожарных дверей, замена полового покрытия из огнестойкого материала;
2015
792,9

792,9

- изготовление проектно-сметной документации
2015
89,3

89,3

- приобретение оборудования и компьютерной техники
2014
70,0


70,0
2015
70,0


70,0
2016
70,0


70,0
2017
70,0


70,0
2018
70,0


70,0
- оснащение рабочих мест средствами контент-фильтрации
2015
10,0
5,0
5,0

- комплектование библиотечных фондов библиотек, создание и использование объединенных ресурсов библиотек
2014
1900,0

1900,0

2015
1735,5

1735,5

2016
1900,0

1900,0

2017
1900,0

1900,0

2018
2100,0

2100,0


1.18. Пункт 4.6 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.6.
Совершенствование материально-технической базы парков:
2014
3000,2

61,0
2939,2

100-процентное завершение запланированных работ"
2015
3000,0


3000,0

2016
3000,0


3000,0

2017
3000,0


3000,0

2018
2500,0


2500,0


1.19. Подпункт 4.6.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

"4.6.2.
МБУК "Парк культуры и отдыха "Загородный":






100-процентное завершение запланированных работ"
- приобретение инвентаря, оборудования, костюмов, мебели
2014
239,2


239,2

2015
300,0


300,0

2016
300,0


300,0

2017
300,0


300,0

2018
300,0


300,0


2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления секретариата главы администрации Ерашову О.В.

И.о. главы администрации города
В.А.ГАРЕВ


------------------------------------------------------------------