Постановление администрации города Владимира от 20.04.2015 N 1419 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 29.10.2013 N 3883"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2015 г. № 1419

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 29.10.2013 № 3883

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения в соответствие с решениями Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2013 № 270 "О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" и от 25.12.2014 № 265 "О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" мероприятий, направленных на благоустройство территории города Владимира, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Владимира от 29.10.2013 № 3883 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира на 2014 - 2016 годы" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 04.03.2014 № 788, от 16.06.2014 № 2249, от 30.06.2014 № 2432, 15.07.2014 № 2645, 20.08.2014 № 3073, 26.08.2014 № 3140, 18.09.2014 № 3481, 21.11.2014 № 4411, 05.12.2014 № 4595):
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира".
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Комиссарова В.А.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН





Приложение
к постановлению
администрации
города Владимира
от 20.04.2015 № 1419

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа "Благоустройство территории города Владимира" (далее - Программа)
Администратор Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
Исполнители Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира;
администрация Ленинского района города Владимира;
администрация Октябрьского района города Владимира;
администрация Фрунзенского района города Владимира;
управление наружной рекламы и информации администрации города Владимира;
муниципальное казенное учреждение города Владимира "Центр управления городскими дорогами";
муниципальное казенное учреждение города Владимира "Благоустройство"
Цель Программы
Совершенствование внешнего облика, повышение уровня благоустройства и комфортности проживания в городе Владимире
Задачи Программы
1. Повышение уровня благоустройства территорий районов.
2. Обеспечение надежности работы наружного освещения.
3. Приведение ливневой канализации в регламентное состояние.
4. Обустройство и сохранение существующих зеленых насаждений, обустройство цветников.
5. Сохранение и обеспечение более длительного срока службы объектов благоустройства.
6. Обеспечение регулярного содержания улично-дорожной сети города в нормативно-эксплуатационном состоянии и улучшение санитарного состояния улиц.
7. Повышение эмоционального, эстетического воздействия праздничного оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий
Перечень Подпрограмм
"Благоустройство территории Ленинского района города Владимира" (приложение № 1 к Программе);
"Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира" (приложение № 2 к Программе);
"Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира" (приложение № 3 к Программе);
"Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира" (приложение № 4 к Программе);
"Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей ливневой канализации города Владимира" (приложение № 5 к Программе);
"Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира" (приложение № 6 к Программе);
"Содержание и уборка территории города Владимира в рамках выполнения муниципального задания" (приложение № 7 к Программе);
"Праздничное оформление в городе Владимире" (приложение № 8 к Программе)
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета города. Общий объем финансирования Программы составляет 746264,48 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 407077,09 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 3700 тыс. руб.;
средства бюджета города - 403377,09 тыс. руб.;
- 2015 год - 159074,39 тыс. руб.;
- 2016 год - 180113 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города.
Улучшение эстетического восприятия объектов благоустройства города.
Улучшение экологической ситуации.
Сокращение уровня износа, повышение надежности работы, снижение количества аварийных ситуаций на сетях наружного освещения.
Снижение удельного веса систем ливневой канализации, нуждающихся в ремонте.
Повышение эмоционального воздействия праздничного оформления и расширение дислокации элементов праздничного оформления

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет важное значение для горожан и гостей города. В последние годы благоустройству городских территорий, ремонту уличного освещения, ремонту лестниц, озеленению, развитию существующих парков, скверов, созданию цветников и обновлению газонов уделялось недостаточно внимания.
Как следствие, неравнодушные к такому состоянию родного города жители города обращаются в администрацию города Владимира с конкретными предложениями и замечаниями.
Анализ динамики количества обращений граждан по вопросам благоустройства за последние 3 года показывает их рост:

2011 год
2012 год
9 мес. 2013 года
236
432
417

Тематику обращений можно объединить по следующим направлениям:
- состояние ливневой канализации, которая явно не справляется с потоками воды в дождливый период;
- недостаточная освещенность на второстепенных улицах и особенно во дворах, аварийное состояние опор столбов уличного освещения;
- качество уборки улиц и тротуаров;
- качество ухода за тротуарами в зимний период;
- недостаточность и несвоевременность удаления сухих и аварийных деревьев;
- устройство мест для отдыха и прогулок с детьми.
Решение данных вопросов - это стратегия развития города на ближайшее время, связанная с решением задач, возложенных на орган местного самоуправления, одной из которых является отрасль благоустройства.
Благоустройство территории муниципального образования - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Внешнее благоустройство территории города составляют мероприятия, охваченные данной Программой. От состояния того или иного объекта благоустройства напрямую зависят факторы социально-экономического благополучия и создается благоприятная среда жизнедеятельности. Внедрение программного метода финансирования работ позволит повысить результативность деятельности органов местного самоуправления за счет координации действий структурных подразделений города, участвующих в мероприятиях по благоустройству города.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: совершенствование внешнего облика, повышение уровня благоустройства и комфортности проживания в городе Владимире.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства территорий районов.
2. Обеспечение надежности работы наружного освещения.
3. Приведение ливневой канализации в регламентное состояние.
4. Обустройство и сохранение существующих зеленых насаждений, обустройство цветников.
5. Сохранение и обеспечение более длительного срока службы объектов благоустройства.
6. Обеспечение регулярного содержания улично-дорожной сети города в нормативно-эксплуатационном состоянии и улучшение санитарного состояния улиц.
7. Повышение эмоционального, эстетического воздействия праздничного оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование
Сумма финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего

Итого по программе
407077,09
159074,39
180113
746264,48
1.
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий районов
1.1.
Подпрограмма "Благоустройство территории Ленинского района города Владимира"
7055,5
2621,28
9470
19146,78
1.2.
Подпрограмма "Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира"
12393,54
2995,64
10360
25749,18
1.3.
Подпрограмма "Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира"
8127,27
2418
9205
19750,27
2.
Задача 2. Обеспечение надежности работы наружного освещения
2.1.
Подпрограмма "Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира"
62697,63
61422
69922
194041,63
3.
Задача 3. Приведение ливневой канализации в регламентное состояние
3.1.
Подпрограмма "Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей ливневой канализации города Владимира"
12226,91
11553
13674
37453,91
4.
Задача 4. Обустройство и сохранение существующих зеленых насаждений, обустройство цветников.

Задача 5. Сохранение и обеспечение более длительного срока службы объектов благоустройства
4.1.
Подпрограмма "Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города"
51456,56
68899,92
59118
179474,48
5.
Задача 6. Обеспечение регулярного содержания улично-дорожной сети города в нормативно-эксплуатационном состоянии и улучшение санитарного состояния улиц
5.1.
Подпрограмма "Содержание и уборка территории города Владимира в рамках выполнения муниципального задания"
236792,7
0
0
236792,7
6.
Задача 7. Повышение эмоционального, эстетического воздействия праздничного оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий
6.1.
Подпрограмма "Праздничное оформление в городе Владимире"
16326,98
9164,55
8364
33855,53

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Подпрограмм, сроки их выполнения, ожидаемые результаты, объем финансирования по каждому мероприятию отражены в приложениях к настоящей Программе.
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 746264,48 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 407077,09 тыс. руб.;
- 2015 год - 159074,39 тыс. руб.;
- 2016 год - 180113 тыс. руб.
Мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании проекта, исходя из возможностей бюджета города Владимира на соответствующий финансовый год, при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Подпрограмм в отчетном периоде.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет ее администратор - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.
Управление реализацией Подпрограмм и контроль за ходом их выполнения осуществляется Руководителем соответствующей Подпрограммы.
Организации, указанные в графе "Исполнители", несут ответственность за своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
Руководитель Подпрограммы осуществляет анализ выполнения плановых мероприятий на основе отчетов, представленных Исполнителями, и ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет администратору Программы аналитическую справку о выполнении мероприятий, причинах их невыполнения или изменения сроков исполнения, достигнутых результатах в работе, а также ежегодно до 20 января - отчеты о ходе ее реализации с подведением итогов истекшего года.
В случае необходимости внесения изменений в Подпрограмму ее Руководитель готовит проект постановления и предоставляет его для согласования администратору Программы. Вносимые проекты должны содержать пояснительную записку о цели и необходимости вносимых изменений. Администратор Программы в течение 3 рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении изменений в Подпрограмму и при необходимости дополняет соответствующими изменениями Программу.
Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
- ежеквартальных отчетов Руководителей Подпрограмм о ходе реализации мероприятий;
- ежегодного анализа эффективности проводимой работы, уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
- оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а также заинтересованных ведомств и учреждений;
- мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего благоустройства на территории города Владимира.
Администратор Программы ежегодно формирует отчет об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприятий Программы и до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы способствует улучшению следующих показателей, входящих в пункт № 37 типового доклада главы администрации городского округа (утвержден постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317) "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа":
- улучшение эстетического восприятия объектов благоустройства города;
- улучшение экологической ситуации;
- сокращение уровня износа, повышение надежности работы, снижение количества аварийных ситуаций на сетях наружного освещения;
- снижение удельного веса систем ливневой канализации, нуждающихся в ремонте;
- повышение эмоционального воздействия праздничного оформления и расширение дислокации элементов праздничного оформления;
- уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города.

2014 год
2015 год
2016 год
375
378
335





Приложение № 1
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
"Благоустройство территории Ленинского района города Владимира" (далее - Подпрограмма)
Руководитель Подпрограммы
Администрация Ленинского района города Владимира
Исполнитель мероприятий Подпрограммы
Администрация Ленинского района города Владимира
Цель и задачи Подпрограммы
Цель: создание благоприятной среды обитания на территории Ленинского района города Владимира.
Задачи:
1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Ленинского района.
2. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан.
3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями в решении вопросов благоустройства территории района. Привлечение жителей к решению проблем благоустройства и озеленения
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города Владимира составит 19146,78 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 7055,50 тыс. руб.;
- 2015 год - 2621,28 тыс. руб.;
- 2016 год - 9470,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
Улучшение экологической обстановки в районе.
Сведение к минимуму количества несанкционированных свалок мусора.
Увеличение площадей цветников и газонов.
Улучшение состояния зеленых насаждений на территории района

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территории Ленинского района города Владимира (далее - район). Это направление деятельности включает в себя работы по содержанию, озеленению, уборке территории района, ликвидации стихийных свалок, направленные на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга горожан. Работы по благоустройству проводятся администрацией района с привлечением юридических и физических лиц, в том числе на договорной основе.
На территории района имеются участки (более 630 тыс. кв. м), санитарное содержание которых не закреплено за предприятиями коммунальной сферы. Уборка и содержание данных площадей выполняется силами администрации района с привлечением грузового автотранспорта и погрузочной техники.
На территории района расположено множество оврагов, которые используются жителями для несанкционированного складирования отходов производства и потребления, что ведет к резкому ухудшению экологической обстановки. Ликвидация несанкционированных свалок мусора является важной задачей администрации района.
Оборудование цветников, высадка рассады однолетних цветочных культур является важной частью благоустройства территории. Увеличение числа зеленых насаждений благоприятно сказывается на экологической обстановке в районе. Неотъемлемой частью озеленения является и содержание существующих зеленых насаждений, а именно своевременная их обрезка, удаление самосевной поросли для придания насаждениям эстетического вида.
Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.
Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета города.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью настоящей Подпрограммы является создание благоприятной среды обитания на территории района.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории района.
2. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан.
3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями в решении вопросов благоустройства территории района. Привлечение жителей к решению проблем благоустройства и озеленения.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города в следующем размере - 19146,78 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 7055,50 тыс. руб.;
- 2015 год - 2621,28 тыс. руб.;
- 2016 год - 9470,00 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется администрацией района, которая:
- обеспечивает оперативное управление реализацией настоящей Подпрограммы;
- обеспечивает эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий, осуществляет мониторинг результатов;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию Подпрограммы;
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, вносит предложения о продлении срока реализации Подпрограммы или ее досрочном прекращении.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
- улучшить экологическую обстановку в районе;
- свести к минимуму количество несанкционированных свалок мусора;
- увеличить площади цветников и газонов;
- улучшить состояние зеленых насаждений на территории района.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующие показатели результативности:

№ п/п
Наименование показателя
Целевое значение
1.
Уборка территорий, не закрепленных за коммунальными предприятиями города и не используемых длительное время
до 96000,00 кв. м в год
2.
Ликвидация стихийных свалок
до 36 ежегодно
3.
Организация благоустройства мест отдыха на водоеме Семязино в период купального сезона

4.
Приобретение рассады однолетних цветочных культур
до 13,33 тыс. шт. в год
5.
Приобретение грунта для цветников
до 800,00 куб. м в 2014 и 2016 годах
6.
Увеличение площади цветников
не менее 333,00 кв. м в год
7.
Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев, на территориях, не закрепленных за коммунальными службами и не используемых длительное время, обрезка кустарников
до 400 деревьев в 2014 и 2016 годах;
до 1822,00 п. м в 2014 и 2016 годах
8.
Восстановление газонного полотна
до 2660,00 кв. м в 2014 и 2016 годах





Приложение
к подпрограмме
"Благоустройство территории
Ленинского района города Владимира"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1.
Задача 1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Ленинского района
1.1.
Санитарная уборка территории района
2014
4447,10
Увеличение площади убираемой территории, не закрепленной за коммунальными предприятиями города, до 96000 кв. м
2015
1323,28
2016
6353,3
1.2.
Ликвидация стихийных свалок
2014
1000,00
До 36 шт. ежегодно
2015
948,00
2016
1038,7
1.3.
Обустройство и уход за цветниками
2014
599,00
Увеличение количества приобретаемой рассады однолетних цветочных культур не менее 13,33 тыс. шт. в год и улучшение ее ассортимента. Увеличение площади цветников не менее 333 кв. м ежегодно. Восстановление газонного полотна до 2660,00 кв. м в 2014 и 2016 годах
2015
200,00
2016
300,00
1.4.
Уход за зелеными насаждениями
2014
761,50
Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев - до 400 деревьев, обрезка кустарников - до 1822,00 п. м в 2014 и 2016 годах
2015
0
2016
1528,00
2.
Задача 2. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан
2.1.
Оборудование пляжей, подготовка к купальному сезону
2014
247,90
Изготовление и установка малых архитектурных форм (2 песочницы), 2 туалетов и 3 кабинок для переодевания, 10 лавочек на пляже водоема Семязино
2015
150,00
2016
250,00
3.
Задача 3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями в решении вопросов благоустройства территории района. Привлечение жителей к решению проблем благоустройства и озеленения
3.1.
Проведение месячников по санитарной уборке города
2014 2015 2016

Количество проведенных месячников по благоустройству и озеленению территории - 2 раза в год
3.2.
Участие в ежегодных конкурсах
2014 2015 2016

Участие в 4 городских конкурсах ежегодно
3.3.
Освещение в СМИ вопросов благоустройства
2014 2015 2016

Ежеквартальное освещение в СМИ вопросов благоустройства. Воспитание у жителей города бережного отношения к окружающей среде





Приложение № 2
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
"Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира" (далее - Подпрограмма)
Администратор Подпрограммы
Администрация Октябрьского района города Владимира
Исполнитель мероприятий Подпрограммы
Администрация Октябрьского района города Владимира
Цель и задачи Подпрограммы
Цель: создание благоприятной среды обитания на территории Октябрьского района города Владимира.
Задачи:
1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Октябрьского района города Владимира.
2. Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира.
3. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан.
4. Воспитание общественного сознания горожан
Объемы финансирования
Для реализации Подпрограммы необходимо финансирование за счет средств бюджета города на весь плановый период, всего - 25749,18 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 12393,54 тыс. руб.;
- 2015 год - 2995,64 тыс. руб.;
- 2016 год - 10360 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Улучшение экологической обстановки в районе.
Сведение к минимуму количества несанкционированных свалок мусора.
Увеличение площадей цветников и газонов.
Улучшение состояния зеленых насаждений на территории района

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Основной целью реализации Подпрограммы является обеспечение соответствия территории Октябрьского района (далее - район) города Владимира установленным санитарным нормам.
В настоящее время в районе существует ряд проблем, требующих решения для повышения уровня благоустроенности и комфортности территории района.
Состарились и требуют существенной замены зеленые насаждения города.
Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств на газонах и цветниках.
Наблюдается низкий уровень сознания горожан. Жителями города осуществляется несанкционированное складирование строительного и бытового мусора на дворовых территориях и на территории города.
На территории района располагается исторический центр - "лицо" города, что способствует увеличению количественных и качественных показателей деятельности администрации района, а также определяет дополнительные цели и задачи администрации района. Площадь территории района составляет 16560 га, что значительно больше площади других районов города, из чего следует, что для более качественного и результативного выполнения возложенных на администрацию района полномочий требуется повышенное бюджетное финансирование.
Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблемы является своевременная санитарная уборка территорий, не закрепленных для содержания за коммунальными предприятиями города, с последующим вывозом собранного мусора. Для решения данной задачи администрация района привлекает рабочих, а также погрузочную и автомобильную технику, организует и проводит субботники и санитарные пятницы.
Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территории района. Это направление деятельности включает в себя работы по содержанию территории, улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, озеленению района.
Озеленение района и содержание зеленых насаждений является важной частью благоустройства территории. Это и оборудование цветников, высадка однолетних цветов, своевременная обрезка, удаление сухих и аварийных деревьев. Увеличение числа зеленых насаждений благоприятно сказывается на экологической обстановке в районе и способствует созданию благоприятных условий проживания горожан.
Структурными подразделениями администрации района подготовлен комплекс программных мероприятий для решения вопросов благоустройства территории района, составлена смета расходов на выполнение поставленных задач, проведен детальный анализ выделяемого финансирования.
Применение программно-целевого метода позволит:
- оптимизировать расходование бюджетных средств;
- сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на решение наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству города;
- реализовать комплекс конкретных мероприятий.
Значимость Подпрограммы в ее социальной направленности. Реализация мероприятий Подпрограммы предоставляет возможность решить наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных и комфортных условий проживания горожан.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на перспективу, что может привести к необходимости уточнения программных мероприятий и объема расходов по программным мероприятиям.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью настоящей Подпрограммы является создание благоприятной среды обитания на территории Октябрьского района города Владимира.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Октябрьского района города Владимира.
2. Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира.
3. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан.
4. Воспитание общественного сознания горожан.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета города. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Подпрограммы составят всего 25749,18 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 12393,54 тыс. руб.;
- 2015 год - 2995,64 тыс. руб.;
- 2016 год - 10360,00 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.
Подпрограмма реализуется администрацией района, которая:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию Подпрограммы;
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы;
- при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации Подпрограммы или ее досрочном прекращении.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании действующего законодательства.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит:
- улучшить экологическую обстановку в районе;
- свести к минимуму количество несанкционированных свалок мусора;
- увеличить площадь цветников и газонов;
- улучшить состояние зеленых насаждений на территории района.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующие показатели результативности:

№ п/п
Наименование показателя
Целевое значение
1.
Количество приобретенной рассады однолетних растений в год и улучшение ее ассортимента
2014 год - не менее 13100 шт.
2016 год - не менее 10500 шт.
2.
Ликвидация стихийных свалок
Менее 25 шт. ежегодно
3.
Благоустройство пляжей
2 пляжа ежегодно
4.
Проведение месячников по благоустройству
2 ежегодно





Приложение
к подпрограмме
"Благоустройство территории
Октябрьского района города Владимира"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели целевого индикатора
Ожидаемый эффект
1.
Задача 1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Октябрьского района
1.1.
Приобретение почвенного грунта для клумб
2014
139
140 куб. м
Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Октябрьского района города Владимира
2015
0
-
2016
100
100 куб. м
1.2.
Приобретение рассады для клумб
2014
172
13100 шт.
Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Октябрьского района города Владимира
2015
0
-
2016
210
10500 шт.
1.3.
Посадка и уход за цветниками
2014
389
18 ед.
Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Октябрьского района города Владимира
2015
0
-
2016
240
14 ед.
1.4.
Содержание зеленых насаждений и восстановление газонного грунта
2014
450
-
Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Октябрьского района города Владимира
2015
0
-
2016
455
-
2.
Задача 2. Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района
2.1.
Привлечение грузового автотранспорта (самосвал и погрузчик) для решения вопросов благоустройства
2014
2691,5
1833 час.
Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира
2015
0
-
2016
1200
1470 час.
2.2.
Расчистка от снега подъездных путей к пожарным водоемам
2014
90
-
Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира
2015
90
-
2016
90
-
2.3.
Санитарная уборка, сбор и вывоз мусора
2014
6532,14
320,5 тыс. кв. м
Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира
2015
2312,59
320,5 тыс. кв. м
2016
7004
320,5 тыс. кв. м
2.4.
Ликвидация свалок
2014
524,70
30 ед.
Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира
2015
402,05
28 ед.
2016
530
28 ед.
2.5.
Валка сухих деревьев
2014
1115,2
112 шт.
Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира
2015
0
-
2016
300
30 шт.
2.6.
Приобретение ГСМ, масла, краски для решения вопросов благоустройства
2014
82
-
Повышение уровня санитарного содержания территории Октябрьского района города Владимира
2015
30
-
2016
70
-
3.
Задача 3. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан
3.1.
Благоустройство пляжей
2014
95
2 ед.
Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан
2015
96
2 ед.
2016
96
2 ед.
3.2.
Приобретение оборудования для обустройства пляжей
2014
88
-
Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан
2015
40
-
2016
40
-
3.3.
Вывоз мусора с пляжей
2014
25
-
Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан
2015
25
-
2016
25
-
4.
Задача 4. Воспитание общественного сознания горожан
4.1.
Организация и проведение субботников и санитарных пятниц
2014
-
2/4 ед.
Воспитание общественного сознания горожан
2015
-
2/4 ед.
2016
-
2/4 ед.
4.2.
Организация работы по активному привлечению населения к благоустройству территории
2014
-
12300 чел.
Воспитание общественного сознания горожан
2015
-
12300 чел.
2016
-
12300 чел.





Приложение № 3
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира" (далее - Подпрограмма)
Руководитель Подпрограммы
Администрация Фрунзенского района города Владимира
Исполнитель мероприятий Подпрограммы
Администрация Фрунзенского района города Владимира
Цель и задачи Подпрограммы
Цель: создание благоприятной среды обитания на территории Фрунзенского района города Владимира.
Задачи:
1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Фрунзенского района.
2. Повышение уровня санитарного содержания территории Фрунзенского района.
3. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан.
4. Воспитание общественного сознания горожан
Объемы и источники финансирования
Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета города для реализации Подпрограммы на весь период составляет всего 19750,27 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 8127,27 тыс. руб.;
- 2015 год - 2418,00 тыс. руб.;
- 2016 год - 9205,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Улучшение экологической обстановки в районе.
Сведение к минимуму количества несанкционированных свалок мусора.
Увеличение площадей цветников и газонов.
Улучшение состояния зеленых насаждений на территории района

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одной из важнейших задач Фрунзенского района города Владимира (далее - район) является благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для проживания человека. Благоустройство включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счет цветников, газонов.
Для совершенствования эстетического вида современного города необходимо уменьшить влияние вредных факторов среды проживания на здоровье населения района.
Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблем является своевременная санитарная уборка территорий, не закрепленных для содержания за коммунальными предприятиями города, с последующим вывозом собранного мусора в места захоронения. В настоящее время площадь таких территорий составляет более 412 тыс. кв. м. Для решения данной задачи необходимо привлечение рабочих, а также погрузочной и автомобильной техники.
Благоустройство и озеленение - сложное многоотраслевое направление деятельности администрации района. Роль и значение зеленых насаждений огромны, тем более в условиях все возрастающей нагрузки неблагоприятных факторов на среду проживания.
Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями, оборудование цветников, высадка однолетних цветов создают образ района, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции, а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах города и в домах.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории района из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания им надлежащего декоративного облика необходимы мероприятия по своевременному удалению поросли вокруг деревьев, а также самосевной поросли, с ее последующей погрузкой и вывозом с применением автотехники.
Наблюдается низкий уровень сознания горожан. Жителями города осуществляется несанкционированное складирование строительного и бытового мусора в прилегающем лесном массиве на территории города.
Программа позволит улучшить уровень благоустройства района, экологическую обстановку, создать более комфортные и безопасные условия проживания граждан.
Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета города.
Применение программно-целевого метода позволит:
- оптимизировать расходование бюджетных средств;
- сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на решение наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству города;
- реализовать комплекс конкретных мероприятий.
Невыполнение мероприятий по благоустройству приведет к ухудшению эстетического облика города Владимира как туристического центра и экологической обстановки в целом.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью настоящей Подпрограммы является создание благоприятной среды обитания на территории Фрунзенского района.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Фрунзенского района.
2. Повышение уровня санитарного содержания территории Фрунзенского района.
3. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан.
4. Воспитание общественного сознания горожан.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета города, всего - 19750,27 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 8127,27 тыс. руб.;
- 2015 год - 2418,00 тыс. руб.;
- 2016 год - 9205,00 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется администрацией Фрунзенского района города Владимира, которая:
- обеспечивает оперативное управление реализацией настоящей Подпрограммы;
- координирует работу подрядных организаций;
- обеспечивает достижение утвержденных показателей, целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий;
- осуществляет мониторинг результатов.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит:
- улучшить экологическую обстановку в районе;
- свести к минимуму количество несанкционированных навалов мусора;
- увеличить площадь цветников и газонов;
- улучшить состояние зеленых насаждений на территории района.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующие показатели результативности:

№ п/п
Наименование показателя
Целевое значение
1.
Увеличение площади убираемой территории, не закрепленной за коммунальными предприятиями города
до 412,0 тыс. кв. м
2.
Объем ликвидированных стихийных свалок
500 куб. м ежегодно
3.
Количество приобретенной рассады однолетних растений
не менее 5000 шт. в год
4.
Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев, покос газонов
до 600 ед. в 2014 году, выкос газонов
5.
Количество проведенных месячников по благоустройству и озеленению территории
2 раза в год
6.
Участие в городских конкурсах ежегодно
4 раза в год
7.
Освещение в СМИ вопросов благоустройства
ежеквартально





Приложение
к подпрограмме
"Благоустройство территории
Фрунзенского района города Владимира"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.
Результат мероприятий
Задача 1. Повышение уровня благоустройства и озеленения территории Фрунзенского района
Задача 2. Повышение уровня санитарного содержания территории Фрунзенского района
1.
Санитарная уборка территории района
2014
5179,07
Увеличение площади убираемой территории, не закрепленной за коммунальными предприятиями города, до 412,0 тыс. кв. м
2015
1963,00
2016
8575,00
2.
Ликвидация стихийных свалок
2014
462,00
Объем ликвидированных стихийных свалок - 500 куб. м ежегодно
2015
325,00
2016
500,00
3.
Обустройство и уход за газонами
2014
128,40
Количество приобретенной рассады однолетних растений - не менее 5000 шт. в год
2015
130,00
2016
130,00
4.
Уход за зелеными насаждениями, покос газонов
2014
2357,80
Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев - до 600 ед. в 2014 году.
Выкос газонов с требующейся периодичностью в 2014 году
2015
0
2016
0
Задача 3. Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан
Задача 4. Воспитание общественного сознания горожан
5.
Проведение месячников по санитарной уборке города
2014
-
Количество проведенных месячников по благоустройству и озеленению территории 2 раза в год
2015
-
2016
-
6.
Участие в ежегодных городских конкурсах
2014
-
Участие в 4 городских конкурсах ежегодно
2015
-
2016
-
7.
Освещение в средствах массовой информации вопросов благоустройства
2014
-
Ежеквартальное освещение в СМИ вопросов благоустройства. Воспитание у жителей города бережного отношения к окружающей среде обитания
2015
-
2016
-





Приложение № 4
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНОГО И ДВОРОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
"Содержание и ремонт уличного и дворового освещения города Владимира" (далее - Подпрограмма)
Руководитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители и участники Подпрограммы
Муниципальный заказчик:
2014 год - МКУ "Благоустройство",
2015 год, 2016 год - Управление ЖКХ;
подрядная организация - победитель результатов торгов
Цель и задачи Подпрограммы
Цель: приведение сетей наружного освещения в соответствие с нормативными требованиями СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".
Задачи:
1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.
2. Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии
Объемы финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города Владимира в 2014 - 2016 годах составит 194041,63 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 62697,63 тыс. руб.;
- 2015 год - 61422,0 тыс. руб.;
- 2016 год - 69922,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Увеличение протяженности объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом.
Ежегодное снижение уровня износа сетей наружного освещения.
Снижение среднегодового количества технологических отказов на каскадах сетей наружного освещения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории города Владимира. Объекты уличного освещения в городе Владимире в большей части построены в 50 - 70 годы прошлого века. На текущий момент только 30% объектов уличного освещения от общей протяженности соответствуют современным требованиям (проведена замена деревянных опор на железобетонные, неизолированный провод заменен на самонесущий изолированный провод), что приводит к большим затратам по поддержанию объектов освещения с истекшим сроком эксплуатации в рабочем состоянии. В настоящее время общая протяженность сетей уличного освещения составляет 936 км, из них: выполнены изолированным и неизолированным проводом - 531,6 км, СИП - 404,4 км; сети освещения в аварийном состоянии и нуждающиеся в замене - 272,1 км. Износ сетей уличного освещения - 51%. Включение объектов уличного освещения производится от 213 пунктов по включению. Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей наружного освещения составляет 55 ед.

№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
1.
Износ сетей наружного освещения от общей протяженности сетей, %
51
50
49
2.
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности, %
91
92
94
3.
Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей наружного освещения, ед.
64
58
55
4.
Выполнение работ по монтажу опор ж/б, шт. в год
147
147
237
5.
Выполнение работ по монтажу провода, км в год
6,8
7,0
9
6.
Выполнение работ по монтажу СИП, км
3,5
4,0
4,1
7.
Выполнение работ по монтажу/демонтажу светильников, шт. в год
872
900
1170

В соответствии с СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" средняя освещенность дорожного покрытия составляет не менее:
- основные автомагистрали города - 30 лк;
- основные улицы города - 20 лк;
- связующие улицы с выходом на магистрали - 20 лк;
- основные исторические проезды центра города - 20 лк;
- основные дороги и улицы города за пределами центра города - 15 лк;
- транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выходов на магистрали, кроме улиц с непрерывным движением - 15 лк;
- транспортные и пешеходные связи в жилых микрорайонах, выход на магистрали - 10 лк;
- транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон - 6 лк.
Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения работ по содержанию и ремонту уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир с применением современных технологий.
Общее состояние сетей наружного освещения (уровень износа, количество отказов) требует принятия срочных мер по минимизации рисков возникновения аварий и приведению сетей в соответствие с нормативными требованиями.
Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня необходимых мероприятий, направленных на улучшение технического состояния сетей наружного освещения и реализованных в рамках данной Подпрограммы. Последовательное выполнение планируемых программных мероприятий и их своевременное финансирование позволит достичь поставленных задач и требуемых результатов.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель Подпрограммы:
приведение сетей наружного освещения в соответствие с нормативными требованиями СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.
2. Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Работа по содержанию и ремонту уличного и дворового освещения носит плановый характер и осуществляется в соответствии с данной Подпрограммой, которая составлена на основе имеющихся стратегических целей и задач с учетом их приоритета. Подпрограмма будет осуществляться путем реализации мероприятий, которые включают в себя эксплуатационные и технические работы. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Владимира. Объемы финансирования Подпрограммы определяются на 2014 год, 2015 год, 2016 год в процессе формирования бюджетов и подлежат корректировке.
Подпрограммой предусматривается выполнить мероприятия на территории города Владимира по содержанию освещения: дворов, центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов. В процессе выполнения работ требуется подготовка технической документации.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации Подпрограммы будет уменьшен уровень износа сетей уличного и дворового наружного освещения до 43%, сокращено количество аварий на сетях наружного освещения. Увеличится протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом, до 434,4 км. При реализации Подпрограммы планируется своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного и дворового освещения в городе Владимире: дворов, центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов. Своевременное выполнение программных мероприятий позволит создать комфортные условия проживания для жителей города Владимира. Реализация Подпрограммы позволит обеспечить безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов в ночные и вечерние часы.
Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит надежную работу сетей наружного освещения.
Результатом Подпрограммы послужит:
- снижение уровня износа сетей уличного и дворового освещения;
- повышение надежности работы сетей и снижение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения;
- создание комфортных условий для проживания населения города Владимира;
- сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий;
- получение нормативных параметров освещенности территории согласно требованиям СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение";
- формирование вечернего светового облика города Владимира;
- повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток;
- снижение транспортного и социального рисков.

№ п/п
Наименование показателя
2014
2015
2016
1.
Износ сетей наружного освещения, %
48
48
47
2.
Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей наружного освещения, ед.
54
53
53
3.
Выполнение работ по монтажу опор ж/б, шт.
64
40
100
4.
Выполнение работ по монтажу провода, км
7,5
7,5
7,5
5.
Выполнение работ по монтажу СИП, км
12,8
12,8
12,8
6.
Выполнение работ по монтажу/демонтажу светильников, шт.
700/700
560/560
700/700

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Руководитель Подпрограммы - Управление ЖКХ осуществляет общий контроль за реализацией Подпрограммы:
- своевременно доводит информацию до заказчика работ об объектах, требующих проведение работ по содержанию и ремонту уличного и дворового освещения в городе Владимире в соответствии с обращениями граждан;
- доводит информацию о результатах проведенных работ на сетях наружного освещения до заявителей;
- вносит изменения в Подпрограмму при необходимости;
- запрашивает необходимую информацию (отчеты, сведения, документы) у заказчика работ;
- готовит квартальную и годовую отчетность в управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг, а также в финансовое управление администрации города Владимира;
- ежегодно готовит отчет об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик осуществляет организационные, методические, информационные и контрольные функции в ходе реализации Подпрограммы, которые обеспечивают:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы;
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Подпрограммы;
- еженедельный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- подготовку информации руководителю Подпрограммы для формирования квартальной и годовой отчетности.





Приложение
к подпрограмме
"Содержание и ремонт уличного и дворового
освещения на территории города Владимира"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Цель, задачи, наименование мероприятий
Финансовые затраты, тыс. руб.
Виды работ
Целевое значение, ежегодно
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1.
Задача 1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности
1.1.
Выполнение работ по установке кронштейнов для светильников уличного освещения
629,7
241,3
723,98
1594,98
Установка кронштейнов и оголовников
2014 г. - 260 шт.;
2015 г. - 100 шт.;
2016 г. - 300 шт.
1.2.
Выполнение работ по демонтажу:
- кронштейнов для светильников уличного освещения;
- траверс
234,3
89,08
267,25
590,63
Демонтаж кронштейнов
2014 г. - 260 шт.;
2015 г. - 100 шт.;
2016 г. - 300 шт.
Демонтаж
траверс
2014 г. - 100 шт.;
2015 г. - 60 шт.;
2016 г. - 100 шт.
1.3.
Выполнение работ по установке опор
651,73
407,34
1018,34
2077,41
Установка опор
2014 г. - 64 шт.;
2015 г. - 40 шт.;
2016 г. - 100 шт.
1.4.
Выполнение работ по демонтажу опор
101,00
101,00
101,00
303,00
Демонтаж опор
25 шт.
1.5.
Выполнение работ по демонтажу проводов с опор наружного освещения в год:
- трех проводов ВЛ с опор наружного освещения, (количество опор);
- одного дополнительного провода (количество опор)
1622,82
820,35
1622,82
4065,99
Демонтаж проводов с опор
2014 г. - 210 шт.;
2015 г. - 170 шт.;
2016 г. - 210 шт.
2014 г. - 86 шт.;
2015 г. - 40 шт.;
2016 г. - 86 шт.
1.6.
Выполнение работ:
- монтаж провода;
- перетяжка провода;
- заделка кабеля с применением зажима
609,35
609,35
609,35
1828,05
Монтаж проводов
7600 м
Перетяжка проводов
5,5 км
Монтаж зажима
160 шт.
1.7.
Выполнение работ по монтажу СИП (в том числе креплений) - 12,8 км в год
2855,91
2855,91
2855,91
8567,73
Монтаж
12,8 км
1.8.
Выполнение работ по монтажу и демонтажу светильников
3965,4
3432,18
4290,23
11687,81
Монтаж
2014 г. - 647 шт.;
2015 г. - 560 шт.;
2016 г. - 700 шт.
Демонтаж
2014 г. - 647 шт.;
2015 г. - 560 шт.;
2016 г. - 700 шт.
1.9.
Выполнение работ по монтажу и демонтажу прожекторов архитектурной подсветки зданий и сооружений в год:
- монтаж прожекторов - 10 шт.;
- демонтаж прожекторов - 10 шт.
431,67
431,67
431,67
1295,01
Монтаж,
10 шт.
демонтаж прожекторов
10 шт.
1.10.
Выполнение работ по установке и демонтажу электротехнического оборудования
1232,93
1105,51
1424,07
3762,51
Установка и демонтаж электротехнического оборудования
2014 г. - 716 шт.;
2015 г. - 642 шт.;
2016 г. - 827 шт.
1.11.
Выполнение работ по установке и демонтажу (замене) ламп
5248,19
4312,84
5248,19
14809,22
Установка и демонтаж ламп
2014 г. - 5841 шт.;
2015 г. - 4800 шт.;
2016 г. - 5841 шт.
1.12.
Выполнение работ по ремонту светильников с заменой зарядного провода и пускорегулирующей аппаратуры
633,76
211,25
1056,26
1901,27
Ремонт светильников
2014 г. - 300 шт.;
2015 г. - 100 шт.;
2016 г. - 500 шт.
1.13.
Выполнение работ по зарядке светильников проводом АППВ
213,9
163,33
225,16
602,39
Зарядка светильников
2014 г. - 5700 м;
2015 г. - 4000 м;
2016 г. - 6000 м
2.
Задача 2. Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии
2.1.
Выполнение работ по проверке состояния светильников в вечернее время суток
2522,34
1668,21
2780,36
6970,91
Проверка сетей
2014 г. - 4440 км;
2015 г. - 2220 км;
2016 г. - 4440 км
2.2.
Верховой осмотр воздушных сетей
1680,27
888,1
1902,11
4470,48
Осмотр сетей
2014 г. - 936 км;
2015 г. - 562 км;
2016 г. - 936 км
2.3.
Выполнение работ по окраске опор и кронштейнов
354,27
354,27
354,27
1062,81
Окраска опор, кронштейнов
580 кв. м
2.4.
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ежемесячно:
1180,69
1180,69
1180,69
3542,07
Обслуживание пультов

- пульта телемеханического управления - 1 шт.;





1 шт.
- системы телемеханического управления - 1 шт.;





1 шт.
- исполнительных пультов - 20 шт.





20 шт.
2.5.
Выполнение пусконаладочных работ системы телеуправления каскадов уличного освещения - 4 шт. в год
445,25
445,25
445,25
1335,75
Наладка систем
4 шт.
2.6.
Выполнение работ по реконструкции системы телеуправления и телеизмерения каскадов уличного освещения - 4 шт. в год
704,9
704,9
704,9
2114,7
Реконструкция систем
4 шт.
2.7.
Выполнение работ по праздничному оформлению города (подключение и отключение гирлянд, перетяжек с помощью зажима ответвительного)
185,89
177,47
177,47
540,83
Подключение и отключение зажимов
200 ед.
2.8.
Подготовка технической документации по сетям наружного освещения (проекты, схемы, технологическое присоединение)
0,00
0,00
500,72
500,72
Подготовка проектов, схем, технологических присоединений
2014 г. - 0 ед.;
2015 г. - 0 шт.;
2016 г. - 15 ед.
2.9.
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения парков, скверов, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов (обрезка крон деревьев вдоль линии наружного освещения - 100 деревьев)
1080,00
300,00
1080,00
2460,00
Обслуживание сетей
2014 г. - 1 км;
2015 г. - 0,3 км;
2016 г. - 0,3 км
2.10.
Обеспечение уличного освещения электроэнергией в пределах лимитов ее потребления
36113,36
40922,00
40922,00
117957,36
Оплата электроэнергии
2014 год - 8143877 кВт.ч;
2015 год - 8490842 кВт.ч;
2015 год - 8490842 кВт.ч

ИТОГО:
62697,63
61422,00
69922,00
194041,63
-
-





Приложение № 5
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"СОДЕРЖАНИЕ, ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей ливневой канализации города Владимира" (далее - Подпрограмма)
Руководитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители мероприятий Подпрограммы
Организации, выполняющие работы по содержанию и ремонту систем ливневой канализации
Реквизиты нормативного правового акта
СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";
приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 16.02.1981 № 99 "Об утверждении и введении в действие рекомендаций по содержанию и ремонту дождевой канализации"
Цель и задачи Подпрограммы
Цель: организация технического содержания ливневой канализации муниципального образования город Владимир.
Задача:
приведение ливневой канализации муниципального образования город Владимир в регламентное состояние, обеспечивающее наилучшие условия качества жизни жителей города Владимира
Объемы финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города Владимира составит 37453,91 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 12226,91 тыс. руб.;
- 2015 год - 11553 тыс. руб.;
- 2016 год - 13674 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Приведение сетей ливневой канализации в регламентное состояние.
Сокращение количества жалоб на подтопление дорог, тротуаров, пешеходных переходов

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы на территории города Владимира обусловлена общим состоянием инженерных систем ливневой канализации, которые должны обеспечить безаварийный отвод дождевых и талых вод с территории города.
Протяженность сетей ливневой канализации муниципального образования город Владимир составляет около 200 км, в том числе 120 км ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования и около 80 км дворовой ливневой канализации. Доля дорог общего пользования, обеспеченных организованным и работоспособным стоком ливневых и талых вод, в городе составляет 72%. Общее количество сетей, нуждающихся в ремонте, составляет около 40%. Износ сетей ливневой канализации составляет 75%.
Из-за высокого уровня износа сетей ливневой канализации поступают многочисленные обращения граждан по вопросу подтопления дорог, тротуаров, пешеходных переходов, местных проездов, подвалов и территорий индивидуального жилого фонда.
Усугубляет ситуацию отсутствие достоверных схем, информации о принадлежности и состоянии городской ливневой канализации в связи с непроведением мероприятий по их инвентаризации.
Из-за засорения мусором и илом коллекторов и колодцев на многих участках снижена пропускная способность и эффективность работы системы в целом, что приводит к затоплению дорог на сложных участках и росту заторовых ситуаций на них, затоплению подвалов жилых домов и зданий, а это представляет угрозу здоровью и жизни людей и безопасности дорожного движения.
Организация технического содержания сетей ливневой канализации города позволит обеспечить безаварийный отвод паводковых и дождевых вод с территории города Владимира, а также защищенность населения и объектов коммунальной инфраструктуры от негативного воздействия талых вод и комфортные условия проживания жителей.
Применение программно-целевого метода планирования позволит обеспечить адресность и эффективность выполняемых мероприятий по восстановлению ливневой канализации, находящейся на всей территории муниципального образования город Владимир.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель Подпрограммы:
организация технического содержания ливневой канализации муниципального образования город Владимир.
Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:
Приведение ливневой канализации муниципального образования город Владимир в регламентное состояние, обеспечивающее наилучшие условия качества жизни жителей города Владимира.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация данной Подпрограммы позволит привести сети ливневой канализации в регламентное состояние. Обеспечит безаварийный отвод паводковых и дождевых вод с территории города Владимира, защищенность населения и объектов от негативного воздействия талых вод, а также комфортные условия проживания жителей.
Показатели эффективности Подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.
Доля обследованных объектов ливневой канализации, %
-
15
25
50
75
100
2.
Доля систем существующей ливневой канализации, соответствующая нормативным требованиям, %
-
65
75
85
90
100
3.
Доля отремонтированных объектов ливневой канализации, %
-
14
22
29,5
37
47
4.
Доля объектов ливневой канализации, обеспеченных техническими паспортами, %
-
-
-
12,5
25
37,5
5.
Количество подготовленных технических паспортов, шт.
-
-
-
20
20
20
6.
Количество обследованных сетей ливневой канализации, объектов
-
15
25
70
115
160
7.
Количество отремонтированных сетей ливневой канализации, км
-
10
15
15
15
20
8.
Количество капитально отремонтированных сетей ливневой канализации, м
-
144
140
150
150
150
9.
Снижение удельного веса сетей ливневой канализации, нуждающихся в ремонте, %
-
40
38
35
28
20
10.
Количество жалоб на подтопление дорог, тротуаров, пешеходных переходов, ед.
-
24
20
15
10
5

Реализация Подпрограммы способствует улучшению следующих показателей, входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утвержден постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317):
№ 6 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения";
№ 37 "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа".
Работа по содержанию, текущему и капитальному ремонту систем ливневой канализации носит плановый характер. Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме. Перечень конкретных объектов и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей ливневой канализации определяется ежегодным планом.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Владимир. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий организациям, выполняющим работы по содержанию, капитальному и текущему ремонту сетей ливневой канализации на возмещение затрат, связанных с выполнением таких работ. Порядок предоставления таких субсидий утверждается нормативно-правовым актом администрации города Владимира.
Средства бюджета города Владимира на финансирование мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2016 годах подлежат ежегодному уточнению.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Руководитель Подпрограммы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Подпрограммы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного перечня конкретных объектов и работ по реализации Подпрограммы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- ежеквартальный контроль за выполнением работ по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- подготовку доклада об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за период реализации Подпрограммы;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации программных мероприятий.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление ЖКХ:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы;
- координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Подпрограммы.





Приложение
к подпрограмме
"Содержание, текущий и капитальный
ремонт систем ливневой канализации
города Владимира"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые затраты, тыс. руб.
Ожидаемые результаты выполнения мероприятий
Всего
2014
2015
2016

Всего
37453,91
12226,91
11553
13674

1.
Проведение обследования ливневой канализации муниципального образования город Владимир
3897,28
1244,99
1288,74
1363,55
45 объектов в год
2.
Техническое содержание и ремонт сетей ливневой канализации муниципального образования город Владимир
23941,11
8303,62
6939,28
8698,21

2.1.
Очистка лотков и кюветов
66,28
20,35
23,45
22,48
22,0 куб. м/110 п. м/год
2.2.
Ручная очистка ливнеприемных колодцев
1014,17
463,01
64,07
487,09
Не менее 152 ед./год
2.3.
Механизированная очистка ливнеприемных колодцев
1151,09
419,88
267,38
463,83
Не менее 135 колодцев в год
2.4.
Ручная очистка смотровых колодцев
598,45
255,4
60,93
282,12
Не менее 80 колодцев в год
2.5.
Механизированная очистка смотровых колодцев
5510,12
1645,35
2046,83
1817,94
Не менее 85 колодцев в год
2.6.
Изготовление и установка решеток и крышек люков
204,96
48,41
103,08
53,47
Не менее 15 ед. в год
2.7.
Ремонт кирпичного колодца
109,44
35,35
38,59
35,50
10 ед./год
2.8.
Ремонт железобетонного колодца
113,56
35,62
38,59
39,35
10 ед./год
2.9.
Промывка ливневой канализации
15173,04
5380,25
4296,36
5496,43
Д = 200 мм - 480 м/год;
Д = 300 мм - 310 м/год;
Д = 400 мм - 270 м/год;
Д = 500 мм - 400 м/год;
Д = 800 мм - 250 м/год
3.
Капитальный ремонт ливневой канализации муниципального образования город Владимир
9615,52
2678,30
3324,98
3612,24

3.1.
Ремонт железобетонных колодцев с заменой перекрытий
3465,14
771,20
1551,44
1142,5
Не менее 45 колодцев в год
3.2.
Ремонт кирпичных колодцев
2286,18
913,64
260,14
1112,4
Не менее 50 колодцев в год
3.3.
Перекладка ливневых железобетонных труб
1318,32
480,41
317,43
520,48
Не менее 50 п. м/год
3.4.
Перекладка ливневых полиэтиленовых труб
2062,35
384,82
1052,94
624,59
Не менее 100 п. м/год
3.5.
Замена люков и решеток
483,53
128,23
143,03
212,27
35 ед./год





Приложение № 6
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира" (далее - Подпрограмма)
Руководитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
Исполнители Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.
Муниципальное казенное учреждение г. Владимира "Благоустройство"
Цель Подпрограммы
Обустройство и сохранение существующих зеленых насаждений. Сохранение объектов благоустройства и обеспечение более длительного срока службы
Задачи Подпрограммы
1. Регулярное содержание зеленых насаждений, газонов. Удаление аварийных деревьев и поросли.
2. Своевременное обследование и ремонт объектов внешнего благоустройства. Проведение планового ремонта шахтных колодцев.
3. Уменьшение проявлений вандализма в отношении объектов внешнего благоустройства.
4. Обеспечение безопасности жителей и ограничение распространения болезней, распространяемых бездомными животными
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы из средств местного бюджета составляет 179474,48 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 51456,56 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 3700 тыс. руб.;
средства бюджета города - 47756,56 тыс. руб.;
- 2015 год - 68899,92 тыс. руб.;
- 2016 год - 59118,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Повышение эстетического уровня зеленых насаждений.
Обеспечение регулярного выкоса газонов.
Увеличение количества лестниц, соответствующих нормативному состоянию.
Увеличение числа шахтно-питьевых колодцев, соответствующих СанПиН.
Уменьшение численности бездомных животных

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Озеленение города - важнейшая составная часть в городском хозяйстве. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик города. Особое внимание необходимо уделить озеленению парковых зон, скверов, придавая древесно-кустарниковым породам форму, тем самым придавая им композиционно законченный вид. Немало на территории города и аварийных деревьев, и сухостоя, наличие которого может быть опасно как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Поэтому в Подпрограмму решено включить мероприятия, направленные на поддержание существующих насаждений в эстетически привлекательном виде, а также благоустроить те территории, которые особо подвержены негативному воздействию окружающей среды.
По статистическим данным, общая площадь городских земель составляет 30808 га, из них площадь застроенных земель - 13069 га. А общая площадь зеленых насаждений - 353,33 га. Из которых превалирует площадь лесопарков и городских лесов - 73%, площадь насаждений в парках, скверах, на бульварах - 14%, озеленение улично-дорожной сети составляет 13%.
Город расположен на возвышенном месте, имеет холмистый ландшафт. Естественно, такие объекты внешнего благоустройства, как лестницы (а в городе их 111), играют немаловажную роль в удобстве перемещения пешеходов. Некоторые лестницы, особенно расположенные в историческом ядре города, сохранены в деревянном исполнении. Безусловно, они требуют более частого ремонта. Не стоит упоминать, что от состояния лестниц зависит жизнь и здоровье пешеходов. При ремонте бетонных лестниц они дополнительно оборудуются пандусами, перилами для удобства спуска велосипедов и детских колясок.
Бездомные собаки и кошки существуют во всех российских городах. Бездомные животные в России часто становятся предметом общественного обсуждения, споров и конфликтов. Популяции бездомных животных размножаются значительно быстрее, чем в домашних условиях. Традиционно бездомных животных отлавливают. Отлову чаще всего подвергаются собаки, прежде всего во избежание случаев нападения и покусов людей. Во Владимире ежегодно отлавливается около 1,6 тыс. животных, которые направляются в питомники, и подбирается и утилизируется порядка 0,9 тыс. трупов. В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания осуществляются меры по регулированию численности отдельных объектов животного мира.
Население города, в домах которого нет централизованного водоснабжения, использует для хозяйственно-питьевых целей воду из общественных шахтных колодцев. Вода из таких колодцев не имеет надежной защиты от загрязнения и может не соответствовать гигиеническим требованиям. В этих целях колодцы необходимо поддерживать в нормальном состоянии и периодически ремонтировать надземную часть, сохранять от разрушения внутренние стенки колодца и чистить.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель: обустройство и сохранение существующих зеленых насаждений. Сохранение объектов благоустройства и обеспечение более длительного срока службы.
Для обеспечения достижения этой цели требуется решение следующих задач:
1. Регулярное содержание зеленых насаждений, газонов. Удаление аварийных деревьев и поросли.
2. Своевременное обследование и ремонт объектов внешнего благоустройства. Проведение планового ремонта шахтных колодцев.
3. Уменьшение проявлений вандализма в отношении объектов внешнего благоустройства.
4. Обеспечение безопасности жителей и ограничение распространения болезней, распространяемых бездомными животными.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия Подпрограммы финансируются в объеме 179474,48 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 51456,56 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 3700 тыс. руб.;
средства бюджета города - 47756,56 тыс. руб.;
- 2015 год - 68899,92 тыс. руб.;
- 2016 год - 59118,00 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Руководитель Подпрограммы - Управление ЖКХ осуществляет общий контроль за реализацией Подпрограммы:
- вносит изменения в Подпрограмму при необходимости;
- запрашивает необходимую информацию (отчеты, сведения, документы) у заказчика работ;
- готовит квартальную и годовую отчетность в управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг, а также в финансовое управление администрации города Владимира;
- ежегодно готовит отчет об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и направляет доклад в администрацию города Владимира.
МКУ "Благоустройство" осуществляет организационные, методические, информационные и контрольные функции в ходе реализации Подпрограммы, которые обеспечивают:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы;
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Подпрограммы;
- еженедельный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- подготовку информации Управлению ЖКХ для формирования квартальной и годовой отчетности.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
- повышение эстетического уровня зеленых насаждений;
- обеспечение регулярного выкоса газонов;
- увеличение количества лестниц, соответствующих нормативному состоянию;
- увеличение числа шахтно-питьевых колодцев, соответствующих СанПиН;
- уменьшение численности бездомных животных.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующие показатели эффективности:

№ п/п
Наименование показателя
Целевые показатели
1.
Устройство цветников на площадях, для этого приспособленных
не менее 9605 кв. м ежегодно
2.
Содержание и ремонт газонов
не менее 14727 кв. м ежегодно
3.
Выкос газонов с требующейся периодичностью
не менее 429583 кв. м ежегодно
4.
Содержание деревьев и кустарников
не менее 3754 шт. ежегодно
5.
Стрижка живой изгороди
не менее 14637 м п. ежегодно
6.
Отремонтировать лестниц в год
не менее 9 шт., из них не менее 4 шт. капитально
7.
Ремонт шахтно-питьевых колодцев
не менее 5 шт. в год и поддержание 100% их количества в соответствии с требованиями СанПиН
8.
Снижение количества обращений на разгул безнадзорных животных
на 10% ежегодно

В результате реализации Подпрограммы в рамках выполнения муниципального задания планируется достигнуть в 2015 и 2016 годах следующие показатели эффективности:

№ п/п
Наименование показателя
Целевые показатели
1.
Устройство цветников на площадях, для этого приспособленных
не менее 12610 кв. м ежегодно
2.
Содержание и ремонт газонов
не менее 610890 кв. м ежегодно
3.
Выкос газонов с требующейся периодичностью
не менее 857510 кв. м ежегодно
4.
Содержание деревьев и кустарников
не менее 4450 шт. ежегодно
5.
Стрижка живой изгороди
не менее 16000 м п. ежегодно





Приложение
к подпрограмме
"Озеленение, прочие мероприятия
по благоустройству города Владимира"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


Наименование мероприятия
Период
Ед. изм.
Целевое значение
Объем финансирования, тыс. руб., из них:
средства бюджета города
средства федерального бюджета
1.
Задача 1. Регулярное содержание зеленых насаждений, газонов. Удаление аварийных деревьев и поросли
1.1.
Содержание кустарников в живой изгороди
2014
п. м
14637
1639,60

2015
16000
2089,80
2016
16000
2089,80
1.2.
Стрижка кустарников в группе
2014
шт.
2874
214,00

2015
3500
398,60
2016
3500
398,60
1.3.
Покос газонов
2014
кв. м
429583
6207,60

2015
857510
8519,20
2016
857510
6457,20
1.4.
Очистка газонов от мусора
2015
кв. м
857510
4415,50

2016
202313
2415,50
1.5.
Ремонт газонов
2014
кв. м
14727
1656,35

2015
610890
2145,30
2016
610890
2145,30
1.6.
Валка деревьев, включая аварийные
2014
куб. м
469
1143,90

2015
470
1071,90
2016
470
1071,90
1.7.
Санитарная обрезка деревьев
2014
шт.
880
1036,00

2015
950
2183,10
2016
950
2183,10
1.8.
Устройство и содержание вертикального озеленения
2015


3261,00

2016

2261,00
1.9.
Устройство, ремонт и содержание цветников
2014
кв. м
9605
14455,71

2015
12610
17978,06
2016
12610
14341,20
1.10.
Ручная уборка территорий скверов, парков, бульваров и лестниц
2014
кв. м
48362
11369,80


1.12.
Ручная уборка территорий скверов, парков, бульваров, мемориалов, памятников и других объектов благоустройства
2015
кв. м
83879
14856,40

2016
83879
10856,40
2.
Задача 2. Своевременное обследование и ремонт объектов внешнего благоустройства. Проведение планового ремонта шахтных колодцев
2.1.
Капитальный ремонт лестниц, включая разработку ПСД
2014
шт.
7
1519,10
2200
2015
5
3495,02

2016
5
3800,00

2.2.
Ремонт лестниц
2014
шт.
12
435,70
1500
2015
4
274,00

2016
4
274,00

2.3.
Ремонт шахтных колодцев
2014
шт.
5
1793,50

2015
5
2145,24

2016
5
3091,00

2.4.
Ремонт тротуара вокруг дома № 68 на ул. Большой Московской до переулка Сушкова
2014
шт.
1
869,80

2.5.
Ремонт прочих объектов благоустройства
2014


42,50

2015

1201,61

2016

1473,00

2.6.
Изготовление переносного металлического пандуса
2015
шт.
1
150,00

3.
Задача 3. Уменьшение проявлений вандализма в отношении объектов внешнего благоустройства
3.1.
Мероприятия по охране бульваров, мостов, прочих объектов
2014
объект
-
2193,30

2015
3
2715,19

2016
3
3260,00

4.
Задача 4. Обеспечение безопасности жителей и ограничение распространения болезней, распространяемых бездомными животными
4.1.
Отлов, содержание в приютах, подбор, утилизация трупов животных, подвергшихся эвтаназии
2014


3179,70

2015
-
-
2000,00

2016


3000,00


Итого:
2014


47756,56
3700
2015


68899,92

2016


59118,00






Приложение № 7
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
"Содержание и уборка территории города Владимира в рамках выполнения муниципального задания" (далее - Подпрограмма)
Руководитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
(далее - управление ЖКХ)
Исполнитель мероприятий Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Центр управления городскими дорогами"
(далее - МКУ ЦУГД)
Цель и задачи Подпрограммы
Цель: обеспечение чистоты дорог общего пользования и улиц города.
Задача:
обеспечение регулярного содержания улично-дорожной сети города в нормативно-эксплуатационном состоянии
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города Владимира составит 236792,7 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 236792,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств и пешеходов с увеличением убираемой площади

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

За последние 2 года значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.
Многие пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, путепроводы, а также объекты внешнего благоустройства требуют постоянного обслуживания в соответствии с нормативными требованиями.
В настоящее время уборке в первую очередь подлежат магистральные дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, затем - второстепенные и по остаточному принципу, по мере необходимости, убираются остальные улицы. Нельзя забывать, что город Владимир является туристическим городом и уровень внешнего облика и чистоты - залог привлечения большего числа туристов.
Существует ряд факторов, сдерживающих превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город для жителей и его гостей. К основным из них следует отнести уровень санитарного состояния городских территорий.
Основным учреждением, финансируемым из бюджета города, обеспечивающим санитарное благополучие населения и благоустройство города, является МКУ ЦУГД. Целями деятельности учреждения являются надлежащее эффективное содержание и уборка в установленном порядке объектов внешнего благоустройства (подметание и поливка в летний период дорог, тротуаров, городских улиц, проездов, мостов, путепроводов, подземных переходов, общественных мест, газонов городских улиц, остановочных пунктов общественного транспорта, очистка от пыли, грязи, листвы, мусора, снега и льда улиц, дорог, тротуаров и других объектов внешнего благоустройства, в том числе посыпание песком и противогололедными материалами). Все собранные отходы производства и потребления транспортируются в специально отведенные для этих целей места.
Конкретная деятельность по исправлению сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться программным методом.
Определение приоритетов в благоустройстве города позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель: обеспечение чистоты дорог общего пользования и улиц города.
Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение регулярного содержания улично-дорожной сети города в нормативно-эксплуатационном состоянии.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в смете МКУ ЦУГД, всего в 2014 году - 236792,7 тыс. руб.
В том числе на механизированную уборку дорог с движением городского общественного транспорта и тротуаров города - 190672,53 тыс. руб.
На ручную уборку объектов благоустройства - 46120,17 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление Подпрограммой и общая координация мероприятий, контроль за их исполнением осуществляется Управлением ЖКХ администрации города, которое:
- вносит изменения в Подпрограмму при необходимости;
- запрашивает необходимую информацию (отчеты, сведения, документы) у заказчика работ;
- готовит квартальную и годовую отчетность в управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг, а также в финансовое управление администрации города Владимира;
- ежегодно готовит отчет об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и направляет доклад в администрацию города Владимира.
Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляет МКУ "ЦУГД", которое несет ответственность за решение задач и обеспечение утвержденных целевых показателей. Обеспечение выполнения мероприятий достигается силами сотрудников служб ручной и механизированной уборки, с применением спецтехники, числящейся на балансе учреждения. При необходимости (в случае ухудшения погодных условий и необходимости увеличения периодичности уборки) возможно привлечение арендованной техники путем заключения контракта в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель осуществляет:
- координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Подпрограммы;
- еженедельный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- подготовку информации Управлению ЖКХ для формирования квартальной и годовой отчетности.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить круглогодичное безопасное и бесперебойное движение автомобильных транспортных средств и пешеходов;
- расширить зоны механизированной и ручной уборки по следующей динамике:
1. Площадь автомобильных дорог общего пользования с движением городского общественного транспорта и тротуаров города, подлежащая регулярной механизированной летней и зимней уборке в 2014 году - 3634,4 тыс. кв. м.
2. Площадь мест общего пользования, в том числе мемориалов и исторических мест города, подлежащих регулярной ручной уборке в летний и зимний период в 2014 году - 1168,1 тыс. кв. м.





Приложение
к подпрограмме
"Содержание и уборка территории
города Владимира в рамках выполнения
муниципального задания"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Период
Объем работ
Объем финансирования
1.
Механизированная уборка дорог с движением городского общественного транспорта и тротуаров города, дорог с незначительным движением транспорта (3, 4, 5 категории), тротуаров, механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам
2014
3634,4 тыс. кв. м
190672,53
2015
-
-
2016
-
-
2.
Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города
2014
1168,1 тыс. кв. м
46120,17
2015
-
-
2016
-
-





Приложение № 8
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Праздничное оформление в городе Владимире" (далее - Подпрограмма)
Руководитель Подпрограммы
Управление наружной рекламы и информации
Исполнители Подпрограммы
Управление наружной рекламы и информации;
администрация Ленинского района города Владимира;
администрация Октябрьского района города Владимира;
администрация Фрунзенского района города Владимира
Цель и задачи Подпрограммы
Цель: повышение информационного, эмоционального и эстетического воздействия праздничного оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий.
Задачи:
1. Консолидация элементов праздничного оформления в местах проведения массовых мероприятий.
2. Увеличение количества территорий, оформляемых к новогодним и рождественским праздникам
Ожидаемые результаты реализации
Повышение эмоционального воздействия праздничного оформления за счет применения в оформлении мобильных и универсальных элементов для достижения комплексности оформления локальных зон и мест проведения праздничных мероприятий.
Расширение дислокации элементов праздничного оформления посредством освоения новых территорий
Объемы и источники финансирования
Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета города для реализации Программы на весь период составляет 33855,53 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 16326,98 тыс. руб.;
- 2015 год - 9164,55 тыс. руб.;
- 2016 год - 8364 тыс. руб.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Важным элементом современной культуры являются праздники. Это относится и к городским праздникам, которые являются частью городской культуры.
Праздники позволяют в условиях размывания традиций поддерживать у населения чувство национального самосознания, понимание принадлежности к малой Родине, способствуют консолидации на основе общих праздничных традиций разнородного в социальном и национальном отношениях городского населения.
Тематика, связанная с праздничной культурой, соотносится и с проблемами повышения туристской привлекательности города. Городские праздники, как и праздничная культура вообще, являются частью туристских ресурсов. Хорошо организованные, зрелищные городские праздники могут привлекать туристов, стимулируя развитие событийного въездного туризма.
Праздничное оформление является самостоятельным элементом городской среды, дополняющим художественное оформление города в периоды проведения праздников, памятных дней, торжественных и иных мероприятий, тематических кампаний.
Основной его целью является создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей города, гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской средой.
Разработка и реализация проектов праздничного оформления представляют собой сложный творческий и организационный процесс, требующий привлечения интеллектуальных, управленческих и финансовых ресурсов.
Управление наружной рекламы и информации активно занимается праздничным оформлением города, начиная с 2005 года.
За период работы в данной сфере сложились определенные тенденции, ставшие традиционными для нашего города, которые можно разделить на два основных направления:
- флаговое оформление города в виде отдельно стоящих флагов расцвечивания и флаговых панно, размещаемых на опорах контактных сетей;
- световое оформление города путем размещения световых и светодинамических элементов оформления (гирлянды, панно, искусственные ели и т.д.).
На текущий момент по каждому из указанных направлений сложились следующие объемы:
- флаговое оформление размещается на 200 отдельно стоящих флагштоках и 560 конструкциях для флаговых панно на следующих территориях города: улица Верхняя Дуброва (от пересечения с улицей Василисина до пересечения с проспектом Ленина), Московское шоссе, проспект Ленина, улица Студеная Гора, улица Дворянская, улица Большая Московская (до Соборной площади), улица Добросельская (до пересечения с Суздальским проспектом), Суздальский проспект (до пересечения с улицей Комиссарова), улица Дзержинского, Октябрьский проспект (от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Мира), улица Мира (от пересечения с улицей Горького до поворота к Дворцу детского (юношеского) творчества);
- к новогодним и рождественским праздникам реализуется 13 проектов светового оформления города (в том числе четыре искусственные ели), размещаемых на следующих территориях: Соборная площадь, Театральная площадь, площадь Победы, Вокзальный спуск, проспект Строителей (район ярмарки "Факел"), перекресток проспекта Строителей и улицы Горького, перекресток Суздальского проспекта и улицы Комиссарова, улица Мира (вдоль ограждения городского парка), улица Горького (площадь Ленина), улица Горького (пересечение с улицей Мира), площадь перед ДК Молодежи, улица Чайковского (район Казанской церкви), Садовая площадь.
В целом на балансе управления числится оборудование для праздничного оформления балансовой стоимостью 20 млн. руб., для хранения данного арсенала арендуются два помещения под склады.
В условиях растущего ассортимента праздничного оформления актуальной становится задача сохранения и эффективного использования имеющихся элементов праздничного оформления, изменение географии его размещения, применение новых акцентов и элементов в ранее реализуемых проектах с целью повышения новизны их восприятия.
Огромное значение в жизни районов и города играют массовые мероприятия и праздники. Для проведения их на должном уровне необходимо провести основательную подготовку, а это - установка и украшение новогодних елей, возведение снежных городков и организация крещенских празднеств.
Новогодняя ель - лучший способ создавать новые и сберечь старые традиции: радость ожидания и предвкушения праздника, украшения никого не оставят равнодушными. Места их установки становятся территориями для массовых гуляний граждан города всей семьей, а снежные городки - площадками для игр не только детей, но и взрослых. Такие мероприятия в значительной степени способствуют укреплению семейных ценностей.
Значимость Подпрограммы в ее социальной направленности. Реализация мероприятий Подпрограммы предоставляет возможность решить наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных и комфортных условий проживания горожан.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на перспективу, что может привести к необходимости уточнения программных мероприятий и объема расходов по программным мероприятиям.
Принятие Подпрограммы позволит создать условия для решения поставленных задач.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель: повышение эмоционального и эстетического воздействия праздничного оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
1. Консолидация элементов праздничного оформления в местах проведения массовых мероприятий.
2. Увеличение количества территорий, оформляемых к новогодним и рождественским праздникам.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета города в пределах утвержденных предельных объемов расходов управления наружной рекламы и информации администрации города Владимира, администраций районов на 2014 - 2016 годы, составляющих в сумме 33855,53 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 16326,98 тыс. руб.;
- 2015 год - 9164,55 тыс. руб.;
- 2016 год - 8364 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление наружной рекламы и информации осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Подпрограммы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного перечня конкретных объектов и работ по реализации Подпрограммы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- ежеквартальный контроль за выполнением работ по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- подготовку доклада об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за период реализации Подпрограммы;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации программных мероприятий.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города Владимира.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
- повысить эмоциональное воздействие праздничного оформления за счет применения в оформлении мобильных и универсальных элементов для достижения комплексности оформления локальных зон и мест проведения праздничных мероприятий;
- расширить дислокацию элементов праздничного оформления посредством освоения новых территорий.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей:

№ п/п
Наименование показателя
Период
Целевое значение
1.
Количество мобильных элементов для комплексного оформления локальных зон и мест проведения праздничных мероприятий
2014
9 шт.
2015
12 шт.
2016
15 шт.
2.
Количество мест дислокации элементов праздничного оформления в зимнем варианте
2014
29 шт.
2015
30 шт.
2016
33 шт.
3.
Количество приобретаемых и украшаемых новогодних елей
Ежегодно
Не менее 54 шт.
4.
Оборудование крещенских купелей
Ежегодно
Не менее 3 шт.
5.
Возведение снежных городков
Ежегодно
Не менее 4 шт.





Приложение
к подпрограмме
"Праздничное оформление
в городе Владимире"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Исполнитель
Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Задача 1. Консолидация элементов праздничного оформления в местах проведения массовых мероприятий
1.1.
Флаговое оформление города (разработка концепций, проектно-технической документации флагового оформления, монтажные и демонтажные работы, текущий ремонт, изготовление оборудования и флаговой продукции, обслуживание)
в соответствии с планами проведения мероприятий
Управление наружной рекламы
1508,32
1210
1210
3928,32
1.2.
Световое оформление города (разработка концепций и проектно-технической документации, изготовление и ремонт оборудования, монтаж и демонтаж, охрана в период размещения, подключение к электрическим сетям, оплата электроэнергии, обслуживание электрооборудования в период размещения)
в соответствии с планами проведения мероприятий
Управление наружной рекламы
12982,3
6934,55
5411
25327,85
2.
Задача 2. Увеличение количества территорий, оформляемых к новогодним и рождественским праздникам
2.1.
Новогоднее украшение елей, монтаж и демонтаж елочных украшений
в соответствии с планами проведения мероприятий
Администрация Ленинского района
99,2
150
150
399,2
Администрация Октябрьского района
165
165
219
549
Администрация Фрунзенского района
267
300
300
867
2.2.
Приобретение елей, елочных украшений
IV кв. 2014 - 2016
Администрация Ленинского района
303,96
-
-
303,96
Администрация Октябрьского района
99
70
99
268
Администрация Фрунзенского района
395,2
60
400
855,2
2.3.
Устройство снежных городков
в соответствии с планами проведения мероприятий
Администрация Фрунзенского района
90
95
95
280
2.4.
Оборудование купален на крещенские купания
в соответствии с планами проведения мероприятий
Администрация Ленинского района
49,7
80
80
209,7
Администрация Октябрьского района
100
100
100
300
2.5.
Художественное оформление территории района
в соответствии с планами проведения мероприятий
Администрация Ленинского района
267,3
0
300
567,3

Итого:


16326,98
9246
8364
33936,98


------------------------------------------------------------------