Постановление администрации города Владимира от 24.02.2015 N 611 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 611

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 16.12.2013 № 4629

В связи с изменением финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета города постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 21.01.2014 № 94, от 21.02.2014 № 606, от 19.03.2014 № 990, от 16.04.2014 № 1397, от 16.05.2014 № 1889, от 21.05.2014 № 1949, от 10.07.2014 № 2538, от 22.08.2014 № 3112, от 17.09.2014 № 3476, от 15.10.2014 № 3842, от 17.11.2014 № 4330, от 09.12.2014 № 4632, от 22.12.2014 № 4863, от 22.12.2014 № 4884, от 26.12.2014 № 4979) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования составляет всего 17060468,3 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 9112691,2 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1841979,5 тыс. руб.;
2015 г. - 1779433,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1769724,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1776551,8 тыс. руб.;
2018 г. - 1945002,2 тыс. руб.;
- из бюджета города - 6076470,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1148654,6 тыс. руб.;
2015 г. - 1174457,5 тыс. руб.;
2016 г. - 1197639,8 тыс. руб.;
2017 г. - 1207927,8 тыс. руб.;
2018 г. - 1347790,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1871306,6 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 269311,4 тыс. руб.;
2015 г. - 542998,8 тыс. руб.;
2016 г. - 352998,8 тыс. руб.;
2017 г. - 352998,8 тыс. руб.;
2018 г. - 352998,8 тыс. руб.
".

1.2. В разделе IV "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце пятом цифры "17016700,4" заменить цифрами "17060468,3".
1.2.2. В абзаце шестом цифры "9137251,5" заменить цифрами "9112691,2".
1.2.3. В абзаце седьмом цифры "6009118,5" заменить цифрами "6076470,5".
1.2.4. В абзаце восьмом цифры "1870330,4" заменить цифрами "1871306,6".
1.2.5. Таблицу изложить в новой редакции:

"
№ п/п
Наименование мероприятия
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Подпрограмма 1





- из областного бюджета
735760,2
687158,0
711411,0
711411,0
903171,0
- из бюджета города
559223,3
602040,7
631031,0
641319,0
805202,0
- из внебюджетных источников
209994,5
485575,3
295575,3
295575,3
295575,3
2.
Подпрограмма 2





- из областного бюджета
1065984,3
1049023,3
1015061,4
1021888,8
998579,2
- из бюджета города
517074,6
492278,8
486470,8
486470,8
462450,8
- из внебюджетных источников
19642,2
17375,5
17375,5
17375,5
17375,5
3.
Подпрограмма 3





- из областного бюджета
40235,0
43252,0
43252,0
43252,0
43252,0
- из бюджета города
72356,7
80138,0
80138,0
80138,0
80138,0
- из внебюджетных источников
39674,7
40048,0
40048,0
40048,0
40048,0

Всего:
3259945,5
3496889,6
3320363,0
3337478,4
3645791,8
".

1.3. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города Владимира":
1.3.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Объем финансирования составляет всего 8570022,9 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 3748911,2 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 735760,2 тыс. руб.;
2015 г. - 687158,0 тыс. руб.;
2016 г. - 711411,0 тыс. руб.;
2017 г. - 711411,0 тыс. руб.;
2018 г. - 903171,0 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3238816,0 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 559223,3 тыс. руб.;
2015 г. - 602040,7 тыс. руб.;
2016 г. - 631031,0 тыс. руб.;
2017 г. - 641319,0 тыс. руб.;
2018 г. - 805202,0 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1582295,7 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 209994,5 тыс. руб.;
2015 г. - 485575,3 тыс. руб.;
2016 г. - 295575,3 тыс. руб.;
2017 г. - 295575,3 тыс. руб.;
2018 г. - 295575,3 тыс. руб.
".

1.3.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет 8570022,9 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований, выделяемых управлению образования и управлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
- из областного бюджета - 3748911,2 тыс. руб.;
- из бюджета города - 3238816,0 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1582295,7 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

Объемы
финансирования Подпрограммы 1

(тыс. руб.)
N
п/п
Направления финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой:





- из областного бюджета
102739,4
72166,0
72166,0
72166,0
263926,0
- из бюджета города
270479,7
221410,3
235429,4
245717,4
409600,4
- из внебюджетных источников
208366,9
482030,9
292030,9
292030,9
292030,9
2.
Развитие материально-технической базы:





- из областного бюджета
17025,7
18449,8
19177,6
19177,6
19177,6
- из бюджета города
20277,3
14843,4
15011,9
15011,9
15011,9
- из внебюджетных источников
576,8
1096,4
1096,4
1096,4
1096,4
3.
Повышение качества дошкольной образовательной программы
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
4.
Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования:





- из областного бюджета
615995,1
596542,2
620067,4
620067,4
620067,4
- из бюджета города
268466,3
365787,0
380589,7
380589,7
380589,7
- из внебюджетных источников
1050,8
2448,0
2448,0
2448,0
2448,0
5.
Совершенствование системы управления дошкольным образованием
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования

Всего:
1504978,0
1774774,0
1638017,3
1648305,3
2003948,3

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.3.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" в таблице 1 "Система показателей результативности Подпрограммы 1" пункты 4.2, 4.5 изложить в новой редакции:

"4.2.
Общий объем расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. руб.
531675,0
605022,5
743320,0
884012,2
964777,2
1001605,1
1001605,1
1001605,1"
"4.5.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.
9292,40
10543,20
14225,20
15053,82
16338,92
16962,62
17301,87
17647,91"

1.3.4. В приложении к подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1" пункты 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.2, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 4, 4.3 изложить в новой редакции:

"1.
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой
2014
581586,0
102739,4
270479,7
208366,9


2015
775607,2
72166,0
221410,3
482030,9
2016
599626,3
72166,0
235429,4
292030,9
2017
609914,3
72166,0
245717,4
292030,9
2018
965557,3
263926,0
409600,4
292030,9"
"1.1.
Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста города Владимира
2014
55418,8
24240,4
31178,4


575 мест
2015
223320,0

33320,0
190000,0

306 мест
2016
10069,0

10069,0


31 место
2017
20357,0

20357,0


146 мест
2018
376000,0
191760,0
184240,0


410 мест"
"1.1.3.
Реконструкция:





УКС

- реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а;
2014
49408,9
25168,5
24240,4

2015
33320,0

33320,0
85 мест
- реконструкция с увеличением мощности ДОУ № 7 по Судогодскому шоссе, д. 23-а
2017
3500,0

3500,0

2018
56000,0
28560,0
27440,0
90 мест"
"1.1.5.
Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций:







- дошкольного образовательного учреждения в квартале № 7 микрорайона Юрьевец;
2015
190000,0


190000,0
УАГиЗР
190 мест
- дошкольного образовательного учреждения в районе д. 60 по ул. Зеленой в микрорайоне Коммунар г. Владимира;
2014
3031,0

3031,0
УКС

2015



2016
10069,0

10069,0
2017
12857,0

12857,0
115 мест
- дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Сновицы-Веризино;
2018
120000,0
61200,0
58800,0
УКС
120 мест
- дошкольного
образовательного учреждения в микрорайоне Коммунар, ул. Песочная
2017
4000,0

4000,0
УКС

2018
200000,0
102000,0
98000,0
200 мест"
"1.2.
Предоставление доступной и качественной услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей в ДОУ
2014
447668,2

239301,3
208366,9
УО, ДОУ
Обеспечение услугой не менее 17600 детей"
2015
480121,2

188090,3
292030,9
2016
517391,3

225360,4
292030,9
2017
517391,3

225360,4
292030,9
2018
517391,3

225360,4
292030,9
"2.
Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы
2014
37879,8
17025,7
20277,3
576,8


2015
34389,6
18449,8
14843,4
1096,4
2016
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4
2017
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4
2018
35285,9
19177,6
15011,9
1096,4"
"2.1.
Ремонт зданий:





УО
100% фактически завершенных объектов"
- 60 ДОУ;
2014
7796,9

7796,9
- 25 ДОУ;
2015
5000,0

5000,0
- 25 ДОУ;
2016
5000,0

5000,0
- 25 ДОУ;
2017
5000,0

5000,0
- 25 ДОУ
2018
5000,0

5000,0
"2.3.
Приобретение технологического, спортивного, игрового, дидактического, оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря:





УО, ДОУ
100% от количества планируемых учреждений"
- 86 ДОУ;
2014
2903,3

2326,5
576,8
- 86 ДОУ;
2015
4403,4

3307,0
1096,4
- 86 ДОУ;
2016
1096,4


1096,4
- 86 ДОУ;
2017
1096,4


1096,4
- 86 ДОУ
2018
1096,4


1096,4
"2.4.
Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
2014
17025,7
17025,7


УО, ДОУ
100% от количества планируемых учреждений"
2015
18449,8
18449,8
2016
19177,6
19177,6
2017
19177,6
19177,6
2018
19177,6
19177,6
"4.
Задача 4. Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования
2014
885512,2
615995,1
268466,3
1050,8


2015
964777,2
596542,2
365787,0
2448,0
2016
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0
2017
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0
2018
1003105,1
620067,4
380589,7
2448,0"
"4.3.
Обеспечение финансирования образовательного процесса ДОУ в части расходов на оплату труда с начислениями
2014
884012,2
615995,1
266966,3
1050,8
УО
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области"
2015
964777,2
596542,2
365787,0
2448,0
2016
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
2017
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0
2018
1001605,1
620067,4
379089,7
2448,0

1.4. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира":
1.4.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Объем финансирования составляет всего 7684427,0 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 5150537,0 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1065984,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1049023,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.;
2018 г. - 998579,2 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2444745,8 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 517074,6 тыс. руб.;
2015 г. - 492278,8 тыс. руб.;
2016 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2017 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2018 г. - 462450,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 89144,2 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 19642,2 тыс. руб.;
2015 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2016 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2017 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2018 г. - 17375,5 тыс. руб.
".

1.4.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Всего на реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 7684427,0 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 5150537,0 тыс. руб.;
- из бюджета города - 2444745,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 89144,2 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

Объемы
финансирования Подпрограммы 2

(тыс. руб.)
№ п/п
Направление финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Совершенствование содержания и технологий образования:





- из областного бюджета
215155,6
185168,2
183724,6
159086,3
134448,1
- из бюджета города
221483,63
199911,3
240782,6
240782,6
240782,6
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
2.
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:





- из областного бюджета
690674,9
675952,7
697572,5
722210,8
748539,4
- из бюджета города
16666,27
9668,8
12848,0
12848,0
12848,0
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
3.
Повышение эффективности управления в системе образования:





- из областного бюджета
-
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
- из бюджета города
150,0
- из внебюджетных источников
-
4.
Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования:





- из областного бюджета
22144,4
20629,6
32231,9
32231,9
32231,9
- из бюджета города
175427,6
187188,8
192615,5
192615,5
192615,5
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
5.
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений:





- из областного бюджета
55107,7
88033,6
26389,6
26389,6
1389,6
- из бюджета города
103347,1
95509,9
40224,7
40224,7
16204,7
- из внебюджетных источников
19642,2
17375,5
17375,5
17375,5
17375,5
6.
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:





- из областного бюджета
82901,7
79239,2
75142,8
81970,2
81970,2
- из бюджета города
-
-
-
-
-
- из внебюджетных источников
-
-
-
-
-

Всего:
1602701,1
1558677,6
1518907,7
1525735,1
1478405,5

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.4.3. В приложении к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2" пункты 1, 1.7, 1.9, 2, 2.2, 2.2.3, 4, 4.1, 5, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2 изложить в новой редакции:

"1.
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования
2014
436639,23
215155,6
221483,63



2015
385079,5
185168,2
199911,3
2016
424507,2
183724,6
240782,6
2017
399868,9
159086,3
240782,6
2018
375230,7
134448,1
240782,6"
"1.7.
Оказание финансовой индивидуальной поддержки одаренным детям (единовременные стипендии медалистам)
2014
2015
2016
2017
2018
396,0

396,0

УО
Предоставление единовременных стипендий 100% золотым и серебряным медалистам"
"1.9.
Предоставление доступного и качественного дополнительного образования детей в УДОД, прочих учреждениях образования
2014
22338,33

22338,33

УО
Обеспечение образовательной услугой в сфере дополнительного образования не менее 12600 детей в возрасте 5 - 18 лет
2015
23284,6

23284,6
2016
22021,8

22021,8
2017
22021,8

22021,8
2018
22021,8

22021,8
2.
Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
2014
707341,17
690674,9
16666,27



2015
685621,5
675952,7
9668,8
2016
710420,5
697572,5
12848,0
2017
735058,8
722210,8
12848,0
2018
761387,4
748539,4
12848,0"
"2.2.
Обновление содержания образования:
2014
692902,9
688609,4
4293,5



2015
679804,4
673887,2
5917,2
2016
701657,9
695507,0
6150,9
2017
726296,2
720145,3
6150,9
2018
752624,8
746473,9
6150,9"
"2.2.3.
Предоставление доступного и качественного основного общего и среднего общего образования в ОУ
2014
441521,3
437227,8
4293,5

УО"

2015
364701,1
358783,9
5917,2
2016
308492,6
302341,7
6150,9
2017
255069,0
248918,1
6150,9
2018
203335,7
197184,8
6150,9
"4.
Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования
2014
197572,0
22144,4
175427,6



2015
207818,4
20629,6
187188,8
2016
224847,4
32231,9
192615,5
2017
224847,4
32231,9
192615,5
2018
224847,4
32231,9
192615,5
4.1.
Финансирование образовательного процесса УДОД и прочих учреждений образования в части расходов на оплату труда с начислениями
2014
183933,9
10747,0
173186,9

УО
Планы финансово-хозяйственной деятельности УДОД"
2015
189953,7
6010,0
183943,7
2016
198870,4
9500,0
189370,4
2017
198870,4
9500,0
189370,4
2018
198870,4
9500,0
189370,4
"5.
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ
2014
178097,0
55107,7
103347,1
19642,2


2015
200919,0
88033,6
95509,9
17375,5
2016
83989,8
26389,6
40224,7
17375,5
2017
83989,8
26389,6
40224,7
17375,5
2018
34969,8
1389,6
16204,7
17375,5"
"5.8.
Строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр. Юрьевец
2014
107085,3
49968,0
57117,3

УКС
100% фактически завершенный объект
2015
2016
2017
2018
120870,0
61644,0
59226,0
5.9.
Капитальный ремонт СОШ № 29
2014
2015
2016
2017
2018
21390,8

21390,8

УКС
100% фактически завершенный объект"
"6.
Задача 6. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2014
82901,7
82901,7




2015
79239,2
79239,2
2016
75142,8
75142,8
2017
81970,2
81970,2
2018
81970,2
81970,2
6.1.
Обеспечение образования, воспитания и развития детей, находящихся под опекой, в приемных семьях (субвенция из областного бюджета)
2014
66061,0
66061,0


УО
Обеспечить 100-процентный охват детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, качественным образованием
2015
64219,0
64219,0
2016
64219,0
64219,0
2017
64219,0
64219,0
2018
64219,0
64219,0
6.2.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете в жилищных органах в качестве нуждающихся (субвенция из областного бюджета)
2014
16840,7
16840,7


УО
Освоение 100% средств областного бюджета, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот"
2015
15020,2
15020,2
2016
10923,8
10923,8
2017
17751,2
17751,2
2018
17751,2
17751,2

1.5. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма 3 "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира":
1.5.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
Объем финансирования составляет всего 806018,4 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 213243,0 тыс. руб.,
из них:
- 2014 г. - 40235,0 тыс. руб.;
- 2015 г. - 43252,0 тыс. руб.;
- 2016 г. - 43252,0 тыс. руб.;
- 2017 г. - 43252,0 тыс. руб.;
- 2018 г. - 43252,0 тыс. руб.;
- из бюджета города - 392908,7 тыс. руб.,
из них:
- 2014 г. - 72356,7 тыс. руб.;
- 2015 г. - 80138,0 тыс. руб.;
- 2016 г. - 80138,0 тыс. руб.;
- 2017 г. - 80138,0 тыс. руб.;
- 2018 г. - 80138,0 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 199866,7 тыс. руб., из них:
- 2014 г. - 39674,7 тыс. руб.;
- 2015 г. - 40048,0 тыс. руб.;
- 2016 г. - 40048,0 тыс. руб.;
- 2017 г. - 40048,0 тыс. руб.;
- 2018 г. - 40048,0 тыс. руб.
".

1.5.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Всего на реализацию Подпрограммы 3 планируется направить 806018,4 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета - 213243,0 тыс. руб.;
- из бюджета города - 392908,7 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 199866,7 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 3, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

Объемы
финансирования Подпрограммы 3

(тыс. руб.)
№ п/п
Направление финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Увеличение охвата качественным горячим питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы:





- из областного бюджета
40235,0
43252,0
43252,0
43252,0
43252,0
- из бюджета города
71763,0
80138,0
80138,0
80138,0
80138,0
- из внебюджетных источников
39674,7
40048,0
40048,0
40048,0
40048,0
2.
Формирование у детей и подростков знаний об основах здорового питания:





- из областного бюджета;
- из бюджета города;
- из внебюджетных источников
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
3.
Совершенствование контроля за организацией питания:





- из областного бюджета;
- из бюджета города;
- из внебюджетных источников
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
4.
Укрепление материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков:





- из областного бюджета
-
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
- из бюджета города
593,7
- из внебюджетных источников
-

Всего:
152266,4
163438,0
163438,0
163438,0
163438,0

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.5.3. В приложении к Подпрограмме 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы 3" пункты 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 4, 4.1 изложить в новой редакции:

"1.
Задача 1. Увеличение охвата качественным горячим питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы
2014
151672,7
40235,0
71763,0
39674,7


2015
163438,0
43252,0
80138,0
40048,0
2016
163438,0
43252,0
80138,0
40048,0
2017
163438,0
43252,0
80138,0
40048,0
2018
163438,0
43252,0
80138,0
40048,0
1.1.
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, в том числе по обеспечению:
2014
111998,0
40235,0
71763,0

УО, ОУ
Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% учащихся 1 - 4 классов, не менее 11000 человек"
2015
123390,0
43252,0
80138,0
2016
123390,0
43252,0
80138,0
2017
123390,0
43252,0
80138,0
2018
123390,0
43252,0
80138,0
"1.1.3.
Бесплатного
одноразового
питания (завтрак или обед по выбору) учащихся 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, признанных инвалидами, а также находящихся на надомном обучении, из числа вышеперечисленных категорий и получающих горячее питание или сухим пайком для не получающих горячее питание в образовательном учреждении
2014
15932,6

15932,6

УО, ОУ
Обеспечение бесплатным одноразовым питанием (завтрак или обед по выбору) 100% учащихся 5 - 11 классов указанных категорий, не менее 2450 человек
2015
20727,3

20727,3
2016
20727,3

20727,3
2017
20727,3

20727,3
2018
20727,3

20727,3
1.1.4.
Питания обучающихся 5 - 11 классов на сумму компенсационных выплат
2014
1466,5

1466,5

УО, ОУ
Обеспечение компенсационных выплат 100% обучающихся в 5 - 11 классах, получающих горячее питание, не менее 4500 человек"
2015
1703,1

1703,1
2016
1703,1

1703,1
2017
1703,1

1703,1
2018
1703,1

1703,1
"4.
Задача "Укрепление материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков"
2014
2015
2016
2017
2018
593,7

593,7



4.1.
Приобретение и установка оборудования в школьных столовых и пищеблоках (включая обновление мебели, посуды, инвентаря, технологического оборудования)
2014
2015
2016
2017
2018
418,1

418,1

УО, ОУ
Количество школ с обновленным оборудованием - шесть"

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Владимира Власова Р.И.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН


------------------------------------------------------------------